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关于2015年中央本级支出决算的说明
A Description of Central Level General
Public Budget Expenditure

 

  2015年中央本级支出预算数为25012亿元,决算数为25542.15亿元,完成预算的102.1%。如加上使用以前年度结转资金739.45亿元,决算数为26281.6亿元。具体情况如下: 

  1.2015年一般公共服务支出预算数为1004.91亿元,决算数为1055.3亿元,完成预算的105%。其中: 

  (1)人大事务预算数为7.45亿元,决算数为7.44亿元,完成预算的99.9%。 

  (2)政协事务预算数为5.02亿元,决算数为4.79亿元,完成预算的95.4%。主要是对外交往工作经费等项目支出减少。 

  (3)政府办公厅(室)及相关机构事务预算数为37.19亿元,决算数为47.97亿元,完成预算的129%。主要是相关单位新增工作任务等一次性支出增加。 

  (4)发展与改革事务预算数为5.22亿元,决算数为5.87亿元,完成预算的112.5%。主要是基本建设支出增加。 

  (5)统计信息事务预算数为32.71亿元,决算数为34.28亿元,完成预算的104.8%。主要是基本建设支出增加。 

  (6)财政事务预算数为13.06亿元,决算数为12.9亿元,完成预算的98.8%。主要是调减以前年度国库集中支付结余资金,冲减当年支出。 

  (7)税收事务预算数为483.03亿元,决算数为493.91亿元,完成预算的102.3%。主要是调整工资标准支出增加。 

  (8)审计事务预算数为12.28亿元,决算数为11.86亿元,完成预算的96.6%。主要是基本建设支出减少。 

  (9)海关事务预算数为124.39亿元,决算数为146.62亿元,完成预算的117.9%。主要是非侵入式监管设备及信息化建设经费增加。 

  (10)人力资源事务预算数为23.52亿元,决算数为23.6亿元,完成预算的100.3%。主要是新疆兵团高校毕业生“三支一扶”计划中央补助专项经费增加(新疆兵团部分支出年初列对地方转移支付,执行中转列中央本级,下同)。 

  (11)商贸事务预算数为6.32亿元,决算数为6.28亿元,完成预算的99.4%。主要是内贸工作经费减少。 

  (12)知识产权事务预算数为46.29亿元,决算数为47.26亿元,完成预算的102.1%。主要是专利受理审批业务专项经费增加。 

  (13)工商行政管理事务预算数为5.29亿元,决算数为5.75亿元,完成预算的108.7%。主要是办公楼维修改造支出增加。 

  (14)质量技术监督与检验检疫事务预算数为92.21亿元,决算数为104.05亿元,完成预算的112.8%。主要是基本建设支出增加。 

  (15)民族事务预算数为1.79亿元,决算数为1.82亿元,完成预算的101.7%。主要是部分单位修购经费增加。 

  (16)档案事务预算数为2.64亿元,决算数为4.05亿元,完成预算的153.4%。主要是中国第一历史档案馆迁建工程支出增加。 

  (17)群众团体事务预算数为30.43亿元,决算数为30.9亿元,完成预算的101.5%。主要是俄罗斯国际创新展和巴西中国装备制造业展览支出增加。 

  2.2015年外交支出预算数为483.66亿元,决算数为476.78亿元,完成预算的98.6%。其中: 

  (1)外交管理事务预算数为6.83亿元,决算数为8.68亿元,完成预算的127.1%。主要是人员经费增加。 

  (2)驻外机构预算数为68.27亿元,决算数为73.43亿元,完成预算的107.6%。主要是驻外机构馆舍改造经费增加。 

  (3)对外援助预算数为213.58亿元,决算数为193.87亿元,完成预算的90.8%。主要是部分对外援助项目支出减少。 

  (4)国际组织预算数为164.75亿元,决算数为172.18亿元,完成预算的104.5%。主要是亚洲基础设施投资银行股本金专项经费增加。 

  (5)对外合作与交流预算数为24.02亿元,决算数为22.86亿元,完成预算的95.2%。主要是重大对外访问支出减少。 

  3.2015年国防支出预算数为8868.98亿元,决算数为8868.51亿元,完成预算的100%。 

  4.2015年公共安全支出预算数为1541.92亿元,决算数为1584.17亿元,完成预算的102.7%。其中: 

  (1)武装警察预算数为1200.2亿元,决算数为1209.12亿元,完成预算的100.7%。主要是灾后恢复重建等一次性支出增加。 

  (2)公安预算数为165.29亿元,决算数为185.61亿元,完成预算的112.3%。主要是基本建设支出增加。 

  (3)检察预算数为4.38亿元,决算数为5.65亿元,完成预算的129%。主要是基本建设支出增加。 

  (4)法院预算数为7.58亿元,决算数为8.66亿元,完成预算的114.2%。主要是基本建设支出增加。 

  (5)司法预算数为2.33亿元,决算数为3.21亿元,完成预算的137.8%。主要是法律援助支出增加。 

  (6)缉私警察预算数为20.69亿元,决算数为21.91亿元,完成预算的105.9%。主要是基本建设支出增加。 

  5.2015年教育支出预算数为1291.51亿元,决算数为1358.17亿元,完成预算的105.2%。如加上使用以前年度结转资金2.28亿元,决算数为1360.45亿元。其中: 

  (1)教育管理事务预算数为1.81亿元,决算数为1.59亿元,完成预算的87.8%。主要是调减以前年度国库集中支付结余资金,冲减当年支出。 

  (2)普通教育预算数为1144.49亿元,决算数为1216.81亿元,完成预算的106.3%。主要是调整工资标准和学生资助经费支出增加。 

  (3)职业教育预算数为4.36亿元,决算数为4.51亿元,完成预算的103.4%。主要是飞行学院机场改扩建经费增加。 

  (4)广播电视教育预算数为0.75亿元,决算数为0.76亿元,完成预算的101.3%。 

  (5)留学教育预算数为52.5亿元,决算数为47.26亿元,完成预算的90%。主要是出国留学项目支出减少。 

  (6)进修及培训预算数为24.38亿元,决算数为25.39亿元,完成预算的104.1%。主要是教学和智库建设创新工程经费增加。 

  (7)其他教育支出预算数为63.22亿元,决算数为61.85亿元,完成预算的97.8%。主要是师生交流支出减少。 

  6.2015年科学技术支出预算数为2587.25亿元,决算数为2478.39亿元,完成预算的95.8%。如加上使用以前年度结转资金202.96亿元,决算数为2681.35亿元。其中: 

  (1)科学技术管理事务预算数为7.35亿元,决算数为7.51亿元,完成预算的102.2%。主要是调整工资标准支出增加。 

  (2)基础研究预算数为477.63亿元,决算数为500.45亿元,完成预算的104.8%。主要是基本建设支出增加。 

  (3)应用研究预算数为1498.47亿元,决算数为1394.19亿元,完成预算的93%。主要是专项科研支出减少。 

  (4)技术研究与开发预算数为120.85亿元,决算数为110.34亿元,完成预算的91.3%。主要是年初预算列本科目的部分产业技术研究与开发资金执行中转列对地方转移支付,本科目支出相应减少。 

  (5)科技条件与服务预算数为58.64亿元,决算数为58.6亿元,完成预算的99.9%。主要是调减以前年度国库集中支付结余资金,冲减当年支出。 

  (6)社会科学预算数为42.39亿元,决算数为42.16亿元,完成预算的99.5%。主要是专项科研业务费减少。 

  (7)科学技术普及预算数为19.16亿元,决算数为19.6亿元,完成预算的102.3%。主要是“全国大众创业万众创新活动周”专项经费增加。 

  (8)科技交流与合作预算数为23.27亿元,决算数为23.21亿元,完成预算的99.7%。主要是国际科技合作与交流专项经费减少。 

  7.2015年文化体育与传媒支出预算数为249.21亿元,决算数为271.99亿元,完成预算的109.1%。其中: 

  (1)文化预算数为44.43亿元,决算数为49.34亿元,完成预算的111.1%。主要是基本建设支出增加。 

  (2)文物预算数为15.77亿元,决算数为16.97亿元,完成预算的107.6%。主要是国家重点文物保护专项补助支出增加。 

  (3)体育预算数为18.27亿元,决算数为18.63亿元,完成预算的102%。主要是调整工资标准支出增加。 

  (4)广播影视预算数为61.42亿元,决算数为63.62亿元,完成预算的103.6%。主要是调整工资标准支出增加。 

  (5)新闻出版预算数为64.57亿元,决算数为72.8亿元,完成预算的112.7%。主要是新闻采编、技术保障、信息服务能力建设和加强重点媒体国际传播能力建设支出增加。 

  (6)其他文化体育与传媒支出预算数为44.75亿元,决算数为50.63亿元,完成预算的113.1%。主要是一次性注资支出增加。 

  8.2015年社会保障和就业支出预算数为729.3亿元,决算数为723.07亿元,完成预算的99.1%。如加上使用以前年度结转资金32.78亿元,决算数为755.85亿元。其中: 

  (1)人力资源和社会保障管理事务预算数为4.31亿元,决算数为4.97亿元,完成预算的115.3%。主要是机关事业单位养老保险经办工作经费增加。 

  (2)民政管理事务预算数为5.5亿元,决算数为7.63亿元,完成预算的138.7%。主要是基本建设支出增加。 

  (3)财政对社会保险基金的补助预算数为117.93亿元,决算数为117.96亿元,完成预算的100%。 

  (4)补充全国社会保障基金预算数为200亿元,决算数为200亿元,完成预算的100%。 

  (5)行政事业单位离退休预算数为381.5亿元,决算数为370.95亿元,完成预算的97.2%。主要是年初预算列本科目的规范津贴补贴支出执行中转列其他科目,本科目支出相应减少。 

  (6)就业补助预算数为6.55亿元,决算数为6.56亿元,完成预算的100.2%。 

  (7)抚恤预算数为2亿元,决算数为0.79亿元,完成预算的39.5%。主要是部分据实结算项目支出减少。 

  (8)退役安置预算数为零,决算数为0.02亿元。主要是新疆兵团退役安置补助支出增加。 

  (9)社会福利预算数为0.53亿元,决算数为0.53亿元,完成预算的100%。 

  (10)残疾人事业预算数为3.2亿元,决算数为3.32亿元,完成预算的103.8%。主要是基本建设支出增加。 

  (11)自然灾害生活救助预算数为1.35亿元,决算数为3.69亿元,完成预算的273.3%。主要是新疆兵团受灾群众生活补助支出增加。 

  (12)红十字事业预算数为0.48亿元,决算数为0.48亿元,完成预算的100%。 

  (13)最低生活保障预算数为4.74亿元,决算数为4.74亿元,完成预算的100%。 

  (14)临时救助预算数为1.06亿元,决算数为1.06亿元,完成预算的100%。 

  (15)其他生活救助预算数为0.01亿元,决算数为0.01亿元,完成预算的100%。 

  (16)其他社会保障和就业支出预算数为0.14亿元,决算数为0.36亿元,完成预算的257.1%。主要是基本建设支出增加。 

  9.2015年医疗卫生与计划生育支出预算数为110.19亿元,决算数为84.51亿元,完成预算的76.7%。如加上使用以前年度结转资金9.74亿元,决算数为94.25亿元。其中: 

  (1)医疗卫生与计划生育管理事务预算数为4.74亿元,决算数为5.39亿元,完成预算的113.7%。主要是办公楼维修改造支出增加。 

  (2)公立医院预算数为30.2亿元,决算数为34.75亿元,完成预算的115.1%。主要是调整工资标准和基本建设支出增加。 

  (3)基层医疗卫生机构预算数为0.49亿元,决算数为0.49亿元,完成预算的100%。 

  (4)公共卫生预算数为10.64亿元,决算数为11.16亿元,完成预算的104.9%。主要是心血管疾病高危人群早期筛查与综合干预项目经费增加。 

  (5)医疗保障预算数为47.09亿元,决算数为12.7亿元,完成预算的27%。主要是医保制度改革经费执行中转列对地方转移支付,本科目支出相应减少。 

  (6)中医药预算数为0.58亿元,决算数为0.58亿元,完成预算的100%。 

  (7)计划生育事务预算数为3.29亿元,决算数为3.4亿元,完成预算的103.3%。主要是基本建设支出增加。 

  (8)食品和药品监督管理事务预算数为11.53亿元,决算数为14.36亿元,完成预算的124.5%。主要是基本建设支出增加。 

  (9)其他医疗卫生与计划生育支出预算数为1.63亿元,决算数为1.68亿元,完成预算的103.1%。主要是调整工资标准支出增加。 

  10.2015年节能环保支出预算数为291.25亿元,决算数为400.41亿元,完成预算的137.5%。其中: 

  (1)环境保护管理事务预算数为4.26亿元,决算数为4.5亿元,完成预算的105.6%。主要是调整工资标准支出增加。 

  (2)环境监测与监察预算数为4.27亿元,决算数为6.58亿元,完成预算的154.1%。主要是基本建设支出增加。 

  (3)污染防治预算数为0.9亿元,决算数为5.44亿元,完成预算的604.4%。主要是环境监测能力建设支出增加。 

  (4)自然生态保护预算数为1.1亿元,决算数为1.1亿元,完成预算的100%。 

  (5)天然林保护预算数为19.06亿元,决算数为23.88亿元,完成预算的125.3%。主要是天然林保护工程补助经费增加。 

  (6)退耕还林预算数为3.41亿元,决算数为4.21亿元,完成预算的123.5%。主要是新疆兵团退耕还林支出增加。 

  (7)退牧还草预算数为零,决算数为0.25亿元。主要是基本建设支出增加。 

  (8)能源节约利用预算数为55.66亿元,决算数为81.96亿元,完成预算的147.3%。主要是老旧小区综合整治和煤层气开发利用补贴支出增加。 

  (9)污染减排预算数为6.47亿元,决算数为6.59亿元,完成预算的101.9%。主要是基本建设支出增加。 

  (10)可再生能源预算数为3.58亿元,决算数为2.1亿元,完成预算的58.7%。主要是可再生能源发展支出减少。 

  (11)循环经济预算数为0.04亿元,决算数为1.44亿元,完成预算的3600%。主要是基本建设支出增加。 

  (12)能源管理事务预算数为122.5亿元,决算数为191.42亿元(其中:转列政府性基金预算13.2亿元),完成预算的156.3%。主要是基本建设支出增加。 

  (13)其他节能环保支出预算数为70亿元,决算数为70.94亿元(其中:转列政府性基金预算70亿元),完成预算的101.3%。主要是园区循环化改造示范试点经费增加。 

  11.2015年城乡社区支出预算数为4.83亿元,决算数为10.83亿元,完成预算的224.2%。其中: 

  (1)城乡社区管理事务预算数为3.17亿元,决算数为3.47亿元,完成预算的109.5%。主要是基本建设支出增加。 

  (2)城乡社区规划与管理预算数为0.28亿元,决算数为0.44亿元,完成预算的157.1%。主要是城市规划工作专项经费支出增加。 

  (3)城乡社区公共设施预算数为1.38亿元,决算数为5.91亿元,完成预算的428.3%。主要是基本建设支出增加。 

  (4)其他城乡社区支出预算数为零,决算数为1.01亿元。主要是基本建设支出增加。 

  12.2015年农林水支出预算数为660.62亿元,决算数为738.78亿元,完成预算的111.8%。如加上使用以前年度结转资金11.9亿元,决算数为750.68亿元。其中: 

  (1)农业预算数为362.03亿元,决算数为376.3亿元,完成预算的103.9%。主要是基本建设支出增加。 

  (2)林业预算数为29.49亿元,决算数为33.28亿元,完成预算的112.9%。主要是大兴安岭林区补助经费和基本建设支出增加。 

  (3)水利预算数为100.83亿元,决算数为117.13亿元,完成预算的116.2%。主要是基本建设支出增加。 

  (4)南水北调预算数为37.96亿元,决算数为31.73亿元(其中:转列政府性基金预算30.52亿元),完成预算的83.6%。主要是国家重大水利工程建设基金增值税返还资金减少。 

  (5)扶贫预算数为6.73亿元,决算数为6.78亿元,完成预算的100.7%。主要是扶贫工作经费增加。 

  (6)农业综合开发预算数为22.78亿元,决算数为22.77亿元,完成预算的100%。 

  (7)农村综合改革预算数为7.8亿元,决算数为7.8亿元,完成预算的100%。 

  (8)目标价格补贴预算数为70.72亿元,决算数为120.71亿元,完成预算的170.7%。主要是新疆兵团棉花目标价格补贴支出增加。 

  (9)其他农林水支出预算数为22.28亿元,决算数为22.28亿元,完成预算的100%。 

  13.2015年交通运输支出预算数为806.89亿元,决算数为853亿元,完成预算的105.7%。其中: 

  (1)公路水路运输预算数为156.94亿元,决算数为187.06亿元,完成预算的119.2%。主要是据实结算的政策性补贴支出增加。 

  (2)铁路运输预算数为324.44亿元,决算数为342.07亿元,完成预算的105.4%。主要是基本建设支出增加。 

  (3)民用航空运输预算数为37.15亿元,决算数为39.49亿元,完成预算的106.3%。主要是基本建设支出增加。 

  (4)邮政业支出预算数为75.78亿元,决算数为77.98亿元,完成预算的102.9%。主要是邮政普遍服务与特殊服务补贴支出增加。 

  (5)车辆购置税支出预算数为212.58亿元,决算数为206.37亿元,完成预算的97.1%。主要是根据项目进展情况调减支出。 

  (6)其他交通运输支出预算数为零,决算数为0.03亿元。主要是基本建设支出增加。 

  14.2015年资源勘探信息等支出预算数为296.84亿元,决算数为342.32亿元,完成预算的115.3%。其中: 

  (1)资源勘探开发预算数为13.39亿元,决算数为15.86亿元,完成预算的118.4%。主要是调整工资标准和基本建设支出增加。 

  (2)制造业预算数为149.24亿元,决算数为210.27亿元,完成预算的140.9%。主要是调整工资标准和基本建设支出增加。 

  (3)建筑业预算数为0.04亿元,决算数为0.04亿元,完成预算的100%。 

  (4)工业和信息产业监管预算数为48.58亿元,决算数为61.32亿元,完成预算的126.2%。主要是基本建设支出增加。 

  (5)安全生产监管预算数为16.5亿元,决算数为20.93亿元,完成预算的126.8%。主要是基本建设支出增加。 

  (6)国有资产监管预算数为8.33亿元,决算数为9.03亿元,完成预算的108.4%。主要是调整工资标准支出增加。 

  (7)支持中小企业发展和管理支出预算数为45.73亿元,决算数为19.72亿元,完成预算的43.1%。主要是根据国家中小企业发展基金项目进展情况拨付资金。 

  (8)其他资源勘探信息等支出预算数为15.03亿元,决算数为5.15亿元,完成预算的34.3%。主要是年初预算列本科目的部分基本建设项目贷款贴息执行中转列对地方转移支付,本科目支出相应减少。 

  15.2015年商业服务业等支出预算数为20.44亿元,决算数为22.55亿元,完成预算的110.3%。其中: 

  (1)商业流通事务预算数为6.67亿元,决算数为10.11亿元,完成预算的151.6%。主要是新疆兵团民贸民品贷款贴息支出增加。 

  (2)旅游业管理与服务支出预算数为2.13亿元,决算数为2.46亿元,完成预算的115.5%。主要是基本建设支出增加。 

  (3)涉外发展服务支出预算数为11.14亿元,决算数为9.84亿元,完成预算的88.3%。主要是为参加境外展会的企业提供国家级非商业性境外展会公共服务支出减少,以及年初预算列本科目的部分外经贸发展专项资金执行中转列对地方转移支付,本科目支出相应减少。 

  (4)其他商业服务业等支出预算数为0.5亿元,决算数为0.14亿元,完成预算的28%。主要是因相关政策未明确,部分政策性亏损补贴支出减少。 

  16.2015年金融支出预算数为249.33亿元,决算数为463.46亿元,完成预算的185.9%。其中: 

  (1)金融部门行政支出预算数为57.27亿元,决算数为55.34亿元,完成预算的96.6%。主要是年初预算列本科目的部分支出执行中转列其他科目,本科目支出相应减少。 

  (2)金融部门监管支出预算数为11.45亿元,决算数为12.62亿元,完成预算的110.2%。主要是金融监管部门派出机构运转支出增加。 

  (3)金融发展支出预算数为25亿元,决算数为160亿元,完成预算的640%。主要是PPP融资支持基金支出增加。 

  (4)其他金融支出预算数为155.61亿元,决算数为235.5亿元,完成预算的151.3%。主要是委托资产处置手续费和超收奖励支出增加。 

  17.2015年国土海洋气象等支出预算数为306.4亿元,决算数为347.94亿元,完成预算的113.6%。其中: 

  (1)国土资源事务预算数为114.85亿元,决算数为112.35亿元,完成预算的97.8%。主要是调减以前年度国库集中支付结余资金,冲减当年支出。 

  (2)海洋管理事务预算数为62.72亿元,决算数为91.7亿元,完成预算的146.2%。主要是基本建设支出增加。 

  (3)测绘事务预算数为9.21亿元,决算数为16.1亿元,完成预算的174.8%。主要是基本建设支出增加。 

  (4)地震事务预算数为19.46亿元,决算数为21.13亿元,完成预算的108.6%。主要是调整工资标准和规范津贴补贴支出增加。 

  (5)气象事务预算数为100.16亿元,决算数为106.66亿元,完成预算的106.5%。主要是规范津贴补贴和基本建设支出增加。 

  18.2015年住房保障支出预算数为355.54亿元,决算数为401.18亿元,完成预算的112.8%。其中: 

  (1)保障性安居工程支出预算数为26.17亿元,决算数为71.06亿元,完成预算的271.5%。主要是新疆兵团城镇保障性安居工程支出增加。 

  (2)住房改革支出预算数为329.37亿元,决算数为330.12亿元,完成预算的100.2%。主要是知识产权局等部门住房改革支出增加。 

  19.2015年粮油物资储备支出预算数为1546.38亿元,决算数为1836.08元,完成预算的118.7%。其中: 

  (1)粮油事务预算数为88.2亿元,决算数为93.17亿元,完成预算的105.6%。主要是基本建设支出增加。 

  (2)物资事务预算数为13.31亿元,决算数为27.12亿元,完成预算的203.8%。主要是基本建设支出增加。 

  (3)粮油储备预算数为910.07亿元,决算数为1233.6亿元,完成预算的135.6%。主要是据实结算项目支出增加。 

  20.2015年其他支出预算数为612.17亿元,决算数为329.17亿元,完成预算的53.8%。主要是年初预算列本科目的基本建设支出等执行中转列其他相关科目,本科目支出相应减少。 

  21.2015年债务付息支出预算数为2963.01亿元,决算数为2866.91亿元,完成预算的96.8%。其中: 

  (1)中央政府国内债务付息支出预算数为2941亿元,决算数为2841.58亿元,完成预算的96.6%。主要是内债付息支出减少。 

  (2)中央政府国外债务付息支出预算数为22.01亿元,决算数为25.33亿元,完成预算的115.1%。主要是外债付息支出增加。 

  22.2015年债务发行费用支出预算数为31.37亿元,决算数为28.63亿元,完成预算的91.3%。其中: 

  (1)中央政府国内债务发行费用支出预算数为31亿元,决算数为28.46亿元,完成预算的91.8%。主要是国债发行兑付费用减少。 

  (2)中央政府国外债务发行费用支出预算数为0.37亿元,决算数为0.17亿元,完成预算的45.9%。主要是外债发行费减少。 

    

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发布日期:  2016年07月13日