中华人民共和国财政部

预算司

当前位置:首页>2017年中央财政预算

关于2017年中央本级支出预算的说明

  2017年中央本级支出预算数29595亿元,比2016年执行数增加1813.96亿元,增长6.5%。如加上使用以前年度结转资金1181亿元,支出为30776亿元。具体如下:

  1.一般公共服务支出预算数为1260.67亿元,比2016年执行数增加51.52亿元,增长4.3%。其中:

  (1)人大事务预算数为8.48亿元,比2016年执行数增加0.93亿元,增长12.3%。主要是基本建设支出(基本建设支出根据国家发展改革委投资计划安排,下同)增加。

  (2)政协事务预算数为5.45亿元,比2016年执行数增加0.18亿元,增长3.4%。主要是基本建设支出增加。

  (3)政府办公厅(室)及相关机构事务预算数为38.83亿元,比2016年执行数增加0.27亿元,增长0.7%。主要是信息系统运行维护等支出增加。

  (4)发展与改革事务预算数为6.52亿元,比2016年执行数增加0.29亿元,增长4.7%。主要是基本建设支出增加。

  (5)统计信息事务预算数为40.53亿元,比2016年执行数增加0.62亿元,增长1.6%。主要是调整工资标准支出增加,2016年安排半年调资经费,2017年安排全年调资经费。

  (6)财政事务预算数为15.2亿元,比2016年执行数增加0.79亿元,增长5.5%。主要是国库及政府采购管理、财政信息化建设及运行维护等支出增加。

  (7)税收事务预算数为558.02亿元,比2016年执行数增加11.7亿元,增长2.1%。主要是调整工资标准支出增加,2016年安排半年调资经费,2017年安排全年调资经费。

  (8)审计事务预算数为15.58亿元,比2016年执行数增加2.53亿元,增长19.4%。主要是基本建设支出增加。

  (9)海关事务预算数为141.02亿元,比2016年执行数减少3.25亿元,下降2.3%。主要是海关信息系统建设及运行维护等支出减少。

  (10)人力资源事务预算数为25.62亿元,比2016年执行数减少1.62亿元,下降5.9%。主要是部分项目动用以前年度结转资金,相应减少2017年当年预算安排。

  (11)商贸事务预算数为6.31亿元,比2016年执行数增加0.42亿元,增长7.1%。主要是维护公平贸易秩序和市场竞争等支出增加。

  (12)知识产权事务预算数为56亿元,比2016年执行数增加3.1亿元,增长5.9%。主要是专利受理审批等支出增加。

  (13)工商行政管理事务预算数为8.97亿元,比2016年执行数增加2.01亿元,增长28.9%。主要是商标注册评审管理等支出增加。

  (14)质量技术监督与检验检疫事务预算数为105.55亿元,比2016年执行数减少2.19亿元,下降2%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建设支出,2017年年初预算不再安排。

  (15)民族事务预算数为1.86亿元,比2016年执行数减少0.19亿元,下降9.3%。主要是2016年安排了一次性的第五届全国少数民族文艺汇演等支出,2017年年初预算不再安排。

  (16)档案事务预算数为4.7亿元,比2016年执行数增加2.88亿元,增长158.2%。主要是国家重点档案保护与开发支出增加。

  (17)群众团体事务预算数为29.45亿元,比2016年执行数增加0.82亿元,增长2.9%。主要是贸易投资促进等支出增加。

  2.外交支出预算数为546.03亿元,比2016年执行数增加66.3亿元,增长13.8%。其中:

  (1)外交管理事务预算数为8.25亿元,比2016年执行数减少0.56亿元,下降6.4%。主要是2016年安排了部分一次性支出,2017年年初预算不再安排。

  (2)驻外机构预算数为92.09亿元,比2016年执行数增加8.31亿元,增长9.9%。主要是驻外使领馆维修改造等支出增加。

  (3)对外援助预算数为187.64亿元,比2016年执行数增加31.04亿元,增长19.8%。主要是对外国政府(地区)提供的各种援助和技术合作支出增加。

  (4)国际组织预算数为219.18亿元,比2016年执行数增加21.28亿元,增长10.8%。主要是国际组织会费及股本金等支出增加。

  (5)对外合作与交流预算数为30.02亿元,比2016年执行数增加4.18亿元,增长16.2%。主要是国家重大国际会议等支出增加。

  3.国防支出预算数为10225.81亿元,比2016年执行数增加679.84亿元,增长7.1%。

  4.公共安全支出预算数为1838.55亿元,比2016年执行数增加96.64亿元,增长5.5%。其中:

  (1)武装警察预算数为1397.59亿元,比2016年执行数增加97.65亿元,增长7.5%。主要是部队调整工资津贴标准支出增加。

  (2)公安预算数为201.47亿元,比2016年执行数增加4.49亿元,增长2.3%。主要是侦查办案等支出增加。

  (3)检察预算数为7.46亿元,比2016年执行数减少1.56亿元,下降17.3%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建设支出,2017年年初预算不再安排。

  (4)法院预算数为13.1亿元,比2016年执行数增加1.89亿元,增长16.9%。主要是巡回法庭开办经费等支出增加。

  (5)司法预算数为4.36亿元,比2016年执行数增加0.92亿元,增长26.7%。主要是基本建设支出增加。

  (6)缉私警察预算数为22.8亿元,比2016年执行数减少1.11亿元,下降4.6%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建设支出,2017年年初预算不再安排。

  5.教育支出预算数为1520亿元,比2016年执行数增加72.15亿元,增长5%。其中:

  (1)教育管理事务预算数为2.23亿元,比2016年执行数增加0.36亿元,增长19.3%。主要是基本建设支出增加。

  (2)普通教育预算数为1325.55亿元,比2016年执行数增加43.18亿元,增长3.4%。主要是高校基本科研业务费和改善基本办学条件专项经费等支出增加。

  (3)职业教育预算数为5.1亿元,比2016年执行数增加0.47亿元,增长10.2%。主要是高职院校补助等支出增加。

  (4)广播电视教育预算数为1.36亿元,比2016年执行数增加0.3亿元,增长28.3%。主要是教育电视台设备购置及电教专项等支出增加。

  (5)留学教育预算数为66.81亿元,比2016年执行数增加7.93亿元,增长13.5%。主要是国家留学教育经费增加。

  (6)进修及培训预算数为26.37亿元,比2016年执行数减少1.73亿元,下降6.2%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建设支出,2017年年初预算不再安排。

  (7)其他教育支出预算数为92.58亿元,比2016年执行数增加21.64亿元,增长30.5%。主要是学生资助等支出增加。

  6.科学技术支出预算数为2841.87亿元,比2016年执行数增加155.76亿元,增长5.8%(如加上使用以前年度结转资金109亿元,支出为2950.87亿元)。其中:

  (1)科学技术管理事务预算数为8.78亿元,比2016年执行数增加0.53亿元,增长6.4%。主要是调整工资标准支出增加,2016年安排半年调资经费,2017年安排全年调资经费。

  (2)基础研究预算数为516.8亿元,比2016年执行数减少1.33亿元,下降0.3%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建设支出,2017年年初预算不再安排。

  (3)应用研究预算数为1378.76亿元,比2016年执行数减少46.2亿元,下降3.2%。主要是部分应用研究项目动用以前年度结转资金,相应减少2017年当年预算安排。

  (4)技术研究与开发预算数为44.27亿元,比2016年执行数减少16.53亿元,下降27.2%。主要是国家科技支撑计划支出减少。按照中央财政科技计划管理改革要求,在整合原有科技计划、专项基础上设立重点研发计划,相应取消国家科技支撑计划。

  (5)科技条件与服务预算数为55.04亿元,比2016年执行数减少5.51亿元,下降9.1%。主要是科技基础性工作专项支出减少。按照中央财政科技计划管理改革要求,相关工作纳入新的科技计划体系中开展。

  (6)社会科学预算数为53.49亿元,比2016年执行数增加7.92亿元,增长17.4%。主要是国家社会科学基金项目资助经费等支出增加。

  (7)科学技术普及预算数为20.39亿元,比2016年执行数减少1.51亿元,下降6.9%。主要是2016年安排了一次性的中国少年儿童科技培训基地开办经费等支出,2017年年初预算不再安排。

  (8)科技交流与合作预算数为18.58亿元,比2016年执行数减少5.23亿元,下降22%。主要是国际科技合作与交流专项经费减少。按照中央财政科技计划管理改革要求,在整合原有科技计划、专项基础上设立重点研发计划,相应取消国际科技合作与交流专项。

  7.文化体育与传媒支出预算数为274.57亿元,比2016年执行数增加26.62亿元,增长10.7%。其中:

  (1)文化预算数为51.38亿元,比2016年执行数减少5.18亿元,下降9.2%。主要是2016年安排了一次性的中华文明历史题材美术创作工程等支出,2017年年初预算不再安排。

  (2)文物预算数为18.47亿元,比2016年执行数增加2.97亿元,增长19.2%。主要是基本建设支出增加。

  (3)体育预算数为21.28亿元,比2016年执行数减少0.11亿元,下降0.5%。主要是2016年安排了一次性的里约奥运会参赛经费等支出,2017年年初预算不再安排。

  (4)新闻出版广播影视预算数为160.53亿元,比2016年执行数增加25.75亿元,增长19.1%。主要是加强新闻媒体建设等支出增加。

  (5)其他文化体育与传媒支出预算数为22.91亿元,比2016年执行数增加3.19亿元,增长16.2%。主要是文化产业发展专项资金增加。

  8.社会保障和就业支出预算数为991.86亿元,比2016年执行数增加101.28亿元,增长11.4%。其中:

  (1)人力资源和社会保障管理事务预算数为6.26亿元,比2016年执行数增加1.26亿元,增长25.2%。主要是基本建设支出增加。

  (2)民政管理事务预算数为6.14亿元,比2016年执行数减少6.99亿元,下降53.2%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建设支出,2017年年初预算不再安排。

  (3)补充全国社会保障基金预算数为200亿元,与2016年执行数持平。

  (4)行政事业单位离退休预算数为460.65亿元,比2016年执行数增加34.38亿元,增长8.1%。主要是离退休人员规范津贴补贴及增人增支等支出增加。

  (5)就业补助预算数为8.6亿元,比2016年执行数增加0.02亿元,增长0.2%。

  (6)抚恤预算数为1.37亿元,比2016年执行数增加0.99亿元,增长260.5%。主要是据实结算的优抚对象补助经费增加。

  (7)退役安置预算数为0.02亿元,与2016年执行数持平。

  (8)社会福利预算数为0.83亿元,比2016年执行数增加0.15亿元,增长22.1%。主要是基本建设支出增加。

  (9)残疾人事业预算数为3.98亿元,比2016年执行数减少2.33亿元,下降36.9%。主要是2016年安排了一次性的残奥会奖金支出,2017年年初预算不再安排。

  (10)自然灾害生活救助预算数为1.35亿元,比2016年执行数减少1.28亿元,下降48.7%。主要是2016年执行中安排了部分一次性救灾支出,2017年年初预算不再安排。

  (11)红十字事业预算数为0.49亿元,比2016年执行数增加0.04亿元,增长8.9%。主要是应急能力建设等支出增加。

  (12)最低生活保障预算数为3.3亿元,比2016年执行数增加0.01亿元,增长0.3%。

  (13)临时救助预算数为1.01亿元,比2016年执行数减少0.06亿元,下降5.6%。主要是新疆生产建设兵团困难群众临时救助资金减少。

  (14)特困人员救助供养预算数为0.16亿元,比2016年执行数增加0.09亿元,增长128.6%。主要是新疆生产建设兵团特困人员救助资金增加。

  (15)其他生活救助预算数为0.01亿元,与2016年执行数持平。

  (16)财政对基本养老保险基金的补助预算数为140.61亿元,比2016年执行数增加11.24亿元,增长8.7%。主要是对新疆生产建设兵团的补助经费增加。

  (17)其他社会保障和就业支出预算数为157.08亿元,比2016年执行数增加63.76亿元,增长68.3%。主要是养老保险制度改革等支出增加。

  9.医疗卫生与计划生育支出预算数为137.04亿元,比2016年执行数增加45.88亿元,增长50.3%。其中:

  (1)医疗卫生与计划生育管理事务预算数为4.88亿元,比2016年执行数减少0.67亿元,下降12.1%。主要是卫生计生综合管理支出减少。

  (2)公立医院预算数为45.56亿元,比2016年执行数增加6.79亿元,增长17.5%。主要是公立医院改革补助经费增加。

  (3)基层医疗卫生机构预算数为0.19亿元,比2016年执行数减少0.54亿元,下降74%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建设支出,2017年年初预算不再安排。

  (4)公共卫生预算数为12.4亿元,比2016年执行数减少0.01亿元,下降0.1%。

  (5)中医药预算数为2.54亿元,比2016年执行数增加1.79亿元,增长238.7%。主要是落实中医药发展战略规划纲要支出增加。

  (6)计划生育事务预算数为3.68亿元,比2016年执行数增加0.16亿元,增长4.5%。主要是计生综合事务管理支出增加。

  (7)食品和药品监督管理事务预算数为16亿元,比2016年执行数增加1.38亿元,增长9.4%。主要是食品、药品、医疗器械安全监管等支出增加。

  (8)行政事业单位医疗预算数为41.2亿元,比2016年执行数增加36.58亿元,增长791.8%。主要是2016年中央本级安排的医疗保险改革支出执行中转列对地方转移支付,2017年年初预算仍列中央本级。

  (9)财政对基本医疗保险基金的补助预算数为7.34亿元,比2016年执行数增加0.35亿元,增长5%。主要是对新疆生产建设兵团、黑龙江农垦城镇居民基本医疗保险基金的补助等支出增加。

  (10)医疗救助预算数为0.87亿元,比2016年执行数减少0.03亿元,下降3.3%。

  (11)优抚对象医疗预算数为0.12亿元,比2016年执行数减少0.01亿元,下降7.7%。

  (12)其他医疗卫生与计划生育支出预算数为2.26亿元,比2016年执行数增加0.09亿元,增长4.1%。

  10.节能环保支出预算数为297.07亿元,比2016年执行数增加1.58亿元,增长0.5%。其中:

  (1)环境保护管理事务预算数为7.98亿元,比2016年执行数增加2.25亿元,增长39.3%。主要是污染物总量控制与环境影响评价支出增加。

  (2)环境监测与监察预算数为5.59亿元,比2016年执行数减少1.66亿元,下降22.9%。主要是2016年安排了一次性的核应急救援力量建设等支出,2017年年初预算不再安排。

  (3)污染防治预算数为3.67亿元,比2016年执行数增加0.97亿元,增长35.9%。主要是基本建设支出增加。

  (4)自然生态保护预算数为2.37亿元,比2016年执行数减少0.18亿元,下降7.1%。主要是2016年安排了一次性的生物多样性保护研究等支出,2017年年初预算不再安排。

  (5)天然林保护预算数为23.37亿元,比2016年执行数减少3.01亿元,下降11.4%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建设支出,2017年年初预算不再安排。

  (6)退耕还林预算数为2.4亿元,比2016年执行数减少1.55亿元,下降39.2%。主要是2016年安排了部分一次性的退耕还林专项资金,2017年年初预算不再安排。

  (7)退牧还草预算数为零,比2016年执行数减少0.26亿元,下降100%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建设支出,2017年年初预算不再安排。

  (8)能源节约利用预算数为28亿元,比2016年执行数减少0.44亿元,下降1.5%。主要是2016年安排了一次性的节能综合改造等支出,2017年年初预算不再安排。

  (9)污染减排预算数为15.61亿元,比2016年执行数增加5.27亿元,增长51%。主要是环境监测及能力建设支出增加。

  (10)可再生能源预算数为1.01亿元,比2016年执行数减少9.87亿元,下降90.7%。主要是2016年安排了一次性的煤层气开发利用等支出,2017年年初预算不再安排。

  (11)循环经济预算数为0.37亿元,比2016年执行数减少0.86亿元,下降69.9%。主要是2016年安排了一次性的油气回收技术改造等支出,2017年年初预算不再安排。

  (12)能源管理事务预算数为120.12亿元,比2016年执行数增加14.56亿元,增长13.8%。主要是基本建设支出增加。

  (13)其他节能环保支出预算数为86.58亿元,比2016年执行数减少3.64亿元,下降4%。主要是可再生能源电价附加收入增值税返还资金等减少。

  11.城乡社区支出预算数为11.1亿元,比2016年执行数减少8.66亿元,下降43.8%。其中:

  (1)城乡社区管理事务预算数为4.07亿元,比2016年执行数增加0.65亿元,增长19%。主要是办公用房大中修支出增加。

  (2)城乡社区规划与管理预算数为0.32亿元,比2016年执行数减少0.13亿元,下降28.9%。主要是城市规划工作专项支出减少。

  (3)城乡社区公共设施预算数为5.89亿元,比2016年执行数减少10亿元,下降62.9%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建设支出,2017年年初预算不再安排。

  (4)其他城乡社区支出预算数为0.82亿元,比2016年执行数增加0.82亿元。主要是基本建设支出增加。

  12.农林水支出预算数为737.79亿元,比2016年执行数减少42.91亿元,下降5.5%。其中:

  (1)农业预算数为374.68亿元,比2016年执行数减少28.59亿元,下降7.1%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建设支出,2017年年初预算不再安排。

  (2)林业预算数为39.2亿元,比2016年执行数增加4.77亿元,增长13.9%。主要是林业改革发展支出增加。

  (3)水利预算数为129.38亿元,比2016年执行数减少23.91亿元,下降15.6%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建设支出,2017年年初预算不再安排。

  (4)南水北调预算数为40.38亿元,比2016年执行数增加8.59亿元,增长27%。主要是国家重大水利工程建设支出增加。

  (5)扶贫预算数为7.14亿元,比2016年执行数增加0.12亿元,增长1.7%。主要是扶贫工作核查评估监测等支出增加。

  (6)农业综合开发预算数为21.14亿元,比2016年执行数增加0.03亿元,增长0.1%。主要是部分农业综合开发项目前期工作经费增加。

  (7)农村综合改革预算数为7.8亿元,与2016年执行数持平。

  (8)普惠金融发展支出预算数为20.37亿元,比2016年执行数减少2.23亿元,下降9.9%。主要是中央本级安排的农业保险保费补贴支出减少。

  (9)目标价格补贴预算数为86亿元,比2016年执行数增加8.39亿元,增长10.8%。主要是根据补贴政策相应增加补贴支出。

  (10)其他农林水支出预算数为11.7亿元,比2016年执行数减少10.08亿元,下降46.3%。主要是2016年执行中安排了部分一次性的政府投资基金注资支出,2017年年初预算不再安排。

  13.交通运输支出预算数为1157.6亿元,比2016年执行数减少29.93亿元,下降2.5%。其中:

  (1)公路水路运输预算数为133.83亿元,比2016年执行数减少25.69亿元,下降16.1%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建设支出,2017年年初预算不再安排。

  (2)铁路运输预算数为715.61亿元,比2016年执行数减少0.98亿元,下降0.1%。主要是2016年安排了部分一次性的铁路建设支出,2017年年初预算不再安排。

  (3)民用航空运输预算数为36.56亿元,比2016年执行数增加2.7亿元,增长8%。主要是基本建设支出增加。

  (4)成品油价格改革对交通运输的补贴预算数为1.56亿元,与2016年执行数持平。

  (5)邮政业支出预算数为76.49亿元,比2016年执行数减少0.41亿元,下降0.5%。主要是2016年安排了一次性的邮政行业安全生产监管和应急等支出,2017年年初预算不再安排。

  (6)车辆购置税支出预算数为193.55亿元,比2016年执行数减少5.55亿元,下降2.8%。主要是根据车辆购置税有关支出需求,车辆购置税收入安排的中央本级支出减少。

  14.资源勘探信息等支出预算数为331.89亿元,比2016年执行数增加5.97亿元,增长1.8%(如加上使用以前年度结转资金30亿元,支出为361.89亿元)。其中:

  (1)资源勘探开发预算数为16.41亿元,比2016年执行数增加1.23亿元,增长8.1%。主要是基本建设支出增加。

  (2)制造业预算数为210.43亿元,比2016年执行数增加9.08亿元,增长4.5%。主要是调整工资标准支出增加,2016年安排半年调资经费,2017年安排全年调资经费。

  (3)建筑业预算数为0.04亿元,与2016年执行数持平。

  (4)工业和信息产业监管预算数为74.85亿元,比2016年执行数减少0.47亿元,下降0.6%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建设支出,2017年年初预算不再安排。

  (5)安全生产监管预算数为19.73亿元,比2016年执行数减少1.41亿元,下降6.7%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建设支出,2017年年初预算不再安排。

  (6)国有资产监管预算数为8.63亿元,比2016年执行数增加0.09亿元,增长1.1%。

  (7)支持中小企业发展和管理支出预算数为1.48亿元,比2016年执行数增加5.32亿元。主要是2016年执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。

  (8)其他资源勘探信息等支出预算数为0.32亿元,比2016年执行数减少7.87亿元,下降96.1%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建设支出,2017年年初预算不再安排。

  15.商业服务业等支出预算数为23.05亿元,比2016年执行数减少13.63亿元,下降37.2%。其中:

  (1)商业流通事务预算数为6.15亿元,比2016年执行数减少17.92亿元,下降74.4%。主要是2016年安排了一次性的新农村现代流通服务网络工程专项资金等支出,2017年年初预算不再安排。

  (2)旅游业管理与服务支出预算数为3.1亿元,比2016年执行数增加0.69亿元,增长28.6%。主要是基本建设支出增加。

  (3)涉外发展服务支出预算数为13.8亿元,比2016年执行数增加3.93亿元,增长39.8%。主要是外经贸发展专项资金增加。

  (4)其他商业服务业等支出预算数为零,比2016年执行数减少0.33亿元,下降100%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建设支出,2017年年初预算不再安排。

  16.金融支出预算数为788.81亿元,比2016年执行数增加36.59亿元,增长4.9%(如加上使用以前年度结转资金30亿元,支出为818.81亿元)。其中:

  (1)金融部门行政支出预算数为56.92亿元,比2016年执行数增加2.35亿元,增长4.3%。主要是调整工资标准支出增加,2016年安排半年调资经费,2017年安排全年调资经费。

  (2)金融部门监管支出预算数为12.51亿元,比2016年执行数增加1.66亿元,增长15.3%。主要是2016年年初列本科目的支出,执行中部分转列其他相关科目,2017年年初仍列本科目。

  (3)金融发展支出预算数为0.42亿元,比2016年执行数减少0.12亿元,下降22.2%。主要是2016年安排了部分一次性的金融发展支出,2017年年初预算不再安排。

  (4)其他金融支出预算数为718.96亿元,比2016年执行数增加32.7亿元,增长4.8%。主要是据实结算项目支出增加。

  17.国土海洋气象等支出预算数为285.8亿元,比2016年执行数减少27.33亿元,下降8.7%。其中:

  (1)国土资源事务预算数为90.12亿元,比2016年执行数减少20.36亿元,下降18.4%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建设支出,2017年年初预算不再安排。

  (2)海洋管理事务预算数为53.87亿元,比2016年执行数减少7.84亿元,下降12.7%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建设支出,2017年年初预算不再安排。

  (3)测绘事务预算数为10.78亿元,比2016年执行数减少0.14亿元,下降1.3%。主要是2016年安排了一次性的标准制修订等支出,2017年年初预算不再安排。

  (4)地震事务预算数为22.25亿元,比2016年执行数减少0.38亿元,下降1.7%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建设支出,2017年年初预算不再安排。

  (5)气象事务预算数为108.78亿元,比2016年执行数增加1.39亿元,增长1.3%。主要是调整工资标准支出增加,2016年安排半年调资经费,2017年安排全年调资经费。

  18.住房保障支出预算数为433.92亿元,比2016年执行数减少3.52亿元,下降0.8%。其中:

  (1)保障性安居工程支出预算数为28.75亿元,比2016年执行数减少19.5亿元,下降40.4%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建设支出,2017年年初预算不再安排。

  (2)住房改革支出预算数为405.17亿元,比2016年执行数增加15.98亿元,增长4.1%。主要是因工资标准调整,公积金计提基数提高,相应增加住房改革支出。

  19.粮油物资储备支出预算数为1476.03亿元,比2016年执行数增加24.05亿元,增长1.7%。其中:

  (1)粮油事务预算数为73.26亿元,比2016年执行数增加3.16亿元,增长4.5%。主要是据实结算项目支出增加。

  (2)物资事务预算数为15.82亿元,比2016年执行数减少23.1亿元,下降59.4%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建设支出,2017年年初预算不再安排。

  (3)粮油储备预算数为1034.78亿元,比2016年执行数增加49.99亿元,增长5.1%。主要是据实结算项目支出增加。

  20.其他支出预算数为619.83亿元,比2016年执行数增加187.66亿元,增长43.4%。主要是国家发展改革委安排的部分基本建设支出等年初暂列本科目,执行中将根据政策规定和实际用途转列相关科目。

  21.债务付息支出预算数为3749.36亿元,比2016年执行数增加374.91亿元,增长11.1%。主要是根据2017年内外债付息计划,相应增加付息支出。

  22.债务发行费用支出预算数为46.35亿元,比2016年执行数增加13.19亿元,增长39.8%。主要是根据2017年内外债发行计划,相应增加发行费用支出。

附件下载:

相关文章:

发布日期:  2017年03月24日