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关于2018年中央本级支出决算的说明
Description of Central Level General Public Budget Expenditure

  2018年中央本级支出预算数为32466亿元,决算数为32707.81亿元,完成预算的100.7%。如加上使用以前年度结转资金187.09亿元,实际支出为32894.9亿元。具体情况如下:

  1.一般公共服务支出预算数为1453.88亿元,决算数为1503.68亿元,完成预算的103.4%(如加上使用以前年度结转资金0.34亿元,实际支出为1504.02亿元)。主要是基本建设支出增加(基本建设支出根据国家发展改革委投资计划安排,下同)。其中:

  (1)人大事务预算数为8.68亿元,决算数为8.26亿元,完成预算的95.2%。主要是2018年执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。

  (2)政协事务预算数为5.9亿元,决算数为7.33亿元,完成预算的124.2%。主要是全国政协常委会会议厅维修改造支出增加。

  (3)政府办公厅(室)及相关机构事务预算数为50.81亿元,决算数为71.02亿元,完成预算的139.8%。主要是基本建设支出增加。

  (4)发展与改革事务预算数为6.55亿元,决算数为6.97亿元,完成预算的106.4%。主要是基本建设支出增加。

  (5)统计信息事务预算数为42.5亿元,决算数为45.44亿元,完成预算的106.9%。主要是基本建设支出增加。

  (6)财政事务预算数为17.22亿元,决算数为14.62亿元,完成预算的84.9%。主要是国库集中收付银行代理经费等支出减少。

  (7)税收事务预算数为638.17亿元,决算数为640.99亿元,完成预算的100.4%。主要是工资制度改革支出增加。

  (8)审计事务预算数为14.34亿元,决算数为17.69亿元,完成预算的123.4%。主要是基本建设支出增加。

  (9)海关事务预算数为174.75亿元,决算数为173.32亿元,完成预算的99.2%。主要是2018年执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。

  (10)人力资源事务预算数为26.02亿元,决算数为26.24亿元,完成预算的100.8%。主要是新疆生产建设兵团高校毕业生“三支一扶”计划补助支出增加。

  (11)商贸事务预算数为9.22亿元,决算数为9.35亿元,完成预算的101.4%。主要是基本建设支出增加。

  (12)知识产权事务预算数为61.31亿元,决算数为61.66亿元,完成预算的100.6%。主要是基本建设支出增加。其中“其他知识产权事务支出”科目决算数比上年决算数增幅较高,主要是专利信息化运行维护支出增加。

  (13)工商行政管理事务预算数为11.4亿元,决算数为11.36亿元,完成预算的99.6%。主要是新疆生产建设兵团工商执法办案等项目支出减少。

  (14)质量技术监督与检验检疫事务预算数为119.29亿元,决算数为122.2亿元,完成预算的102.4%。主要是基本建设支出增加。

  (15)民族事务预算数为1.86亿元,决算数为1.93亿元,完成预算的103.8%。主要是新疆生产建设兵团民族工作支出增加。

  (16)档案事务预算数为4.95亿元,决算数为5.43亿元,完成预算的109.7%。主要是基本建设等支出增加。

  (17)群众团体事务预算数为30.41亿元,决算数为30.44亿元,完成预算的100.1%。主要是新疆生产建设兵团大学生志愿服务西部计划支出增加。

  2.外交支出预算数为600.7亿元,决算数为583.37亿元,完成预算的97.1%(如加上使用以前年度结转资金0.06亿元,实际支出为583.43亿元)。主要是受客观因素影响,国际组织股本金、维和摊款等支出减少。其中:

  (1)外交管理事务预算数为9.67亿元,决算数为10.24亿元,完成预算的105.9%。主要是医疗费补助支出增加。

  (2)驻外机构预算数为107.22亿元,决算数为131.84亿元,完成预算的123%。主要是驻外使领馆馆舍购置支出增加。

  (3)对外援助预算数为208.03亿元,决算数为204.6亿元,完成预算的98.4%。主要是2018年执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。

  (4)国际组织预算数为213.4亿元,决算数为192.24亿元,完成预算的90.1%。主要是受客观因素影响,国际组织股本金、维和摊款等支出减少。

  (5)对外合作与交流预算数为34.73亿元,决算数为33.48亿元,完成预算的96.4%。主要是2018年执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。

  3.国防支出预算数为11069.51亿元,决算数为11069.7亿元,完成预算的100%。

  4.公共安全支出预算数为1991.1亿元,决算数为2041.51亿元,完成预算的102.5%(如加上使用以前年度结转资金0.1亿元,实际支出为2041.61亿元)。其中:

  (1)武装警察预算数为1414.02亿元,决算数为1535.19亿元,完成预算的108.6%。主要是海警队伍转隶武警部队,相关支出转列本科目,本科目支出相应增加。

  (2)公安预算数为239.34亿元,决算数为250.98亿元,完成预算的104.9%。主要是基本建设支出增加。

  (3)检察预算数为8.09亿元,决算数为7.11亿元,完成预算的87.9%。主要是2018年执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。

  (4)法院预算数为13.93亿元,决算数为9.9亿元,完成预算的71.1%。主要是2018年执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。

  (5)司法预算数为6.1亿元,决算数为6.83亿元,完成预算的112%。主要是基本建设等支出增加。

  (6)缉私警察预算数为24.58亿元,决算数为24.26亿元,完成预算的98.7%。主要是2018年执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。

  5.教育支出预算数为1711.22亿元,决算数为1731.23亿元,完成预算的101.2%。其中:

  (1)教育管理事务预算数为2.65亿元,决算数为2.44亿元,完成预算的92.1%。主要是2018年执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。

  (2)普通教育预算数为1485.99亿元,决算数为1506.94亿元,完成预算的101.4%。主要是工资制度改革支出增加。

  (3)职业教育预算数为8.13亿元,决算数为7.73亿元,完成预算的95.1%。主要是新疆生产建设兵团职业教育教学设施等支出减少。

  (4)广播电视教育预算数为1.98亿元,决算数为1.53亿元,完成预算的77.3%。主要是新疆生产建设兵团教育电视台更新设备项目支出减少。

  (5)留学教育预算数为82.72亿元,决算数为84.65亿元,完成预算的102.3%。主要是出国留学经费等支出增加。

  (6)进修及培训预算数为30.32亿元,决算数为30.33亿元,完成预算的100%。

  (7)其他教育支出预算数为98.9亿元,决算数为96.81亿元,完成预算的97.9%。主要是2018年执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。

  6.科学技术支出预算数为3114.84亿元,决算数为3120.27亿元,完成预算的100.2%(如加上使用以前年度结转资金27.67亿元,实际支出为3147.94亿元)。其中:

  (1)科学技术管理事务预算数为9.79亿元,决算数为9.76亿元,完成预算的99.7%。主要是2018年执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。

  (2)基础研究预算数为542.86亿元,决算数为552.64亿元,完成预算的101.8%。主要是基本建设支出增加。

  (3)应用研究预算数为1516.91亿元,决算数为1502.85亿元,完成预算的99.1%。主要是执行中项目实施主体发生变化,部分应用研究资金执行中转列对地方转移支付,本科目支出相应减少。

  (4)技术研究与开发预算数为26.9亿元,决算数为27.58亿元,完成预算的102.5%。主要是基本建设等支出增加。

  (5)科技条件与服务预算数为59.51亿元,决算数为59.11亿元,完成预算的99.3%。主要是2018年执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。

  (6)社会科学预算数为51.31亿元,决算数为51.52亿元,完成预算的100.4%。主要是工资制度改革支出增加。

  (7)科学技术普及预算数为21.4亿元,决算数为20.88亿元,完成预算的97.6%。主要是2018年执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。

  (8)科技交流与合作预算数为18.97亿元,决算数为18.91亿元,完成预算的99.7%。主要是2018年执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。

  7.文化体育与传媒支出预算数为280.6亿元,决算数为281.13亿元,完成预算的100.2%(如加上使用以前年度结转资金0.7亿元,实际支出为281.83亿元)。其中:

  (1)文化预算数为57.53亿元,决算数为63.47亿元,完成预算的110.3%。主要是基本建设支出增加。

  (2)文物预算数为20.18亿元,决算数为20.42亿元,完成预算的101.2%。主要是基本建设支出增加。

  (3)体育预算数为27.72亿元,决算数为28.71亿元,完成预算的103.6%。主要是基本建设支出增加。

  (4)新闻出版广播影视预算数为157.6亿元,决算数为152亿元,完成预算的96.4%。主要是部分项目实施方案调整,相关支出减少。

  (5)其他文化体育与传媒支出预算数为17.57亿元,决算数为16.53亿元,完成预算的94.1%。主要是2018年执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。

  8.社会保障和就业支出预算数为1180.16亿元,决算数为1184.55亿元,完成预算100.4%(如加上使用以前年度结转资金0.08亿元,实际支出为1184.63亿元)。其中:

  (1)人力资源和社会保障管理事务预算数为9.4亿元,决算数为9.34亿元,完成预算的99.4%。主要是2018年执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。

  (2)民政管理事务预算数为10.28亿元,决算数为11.83亿元,完成预算的115.1%。主要是基本建设支出增加。

  (3)补充全国社会保障基金预算数为200亿元,决算数为200亿元,完成预算的100%。

  (4)行政事业单位离退休预算数为546.09亿元,决算数为595.57亿元,完成预算的109.1%。主要是年初预算列其他相关科目的部分养老保险改革补助支出执行中转列本科目,本科目支出相应增加。

  (5)就业补助预算数为9.56亿元,决算数为9.21亿元,完成预算的96.3%。主要是2018年执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。

  (6)抚恤预算数为1.77亿元,决算数为1.85亿元,完成预算的104.5%。主要是新疆生产建设兵团优抚支出增加。

  (7)退役安置预算数为0.21亿元,决算数为0.36亿元,完成预算的171.4%。主要是新疆生产建设兵团退役安置支出增加。

  (8)社会福利预算数为1.26亿元,决算数为1.5亿元,完成预算的119%。主要是新疆生产建设兵团社会福利支出增加。

  (9)残疾人事业预算数为5.31亿元,决算数为5.29亿元,完成预算的99.6%。主要是2018年执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。

  (10)自然灾害生活救助预算数为1.36亿元,决算数为2.17亿元,完成预算的159.6%。主要是新疆生产建设兵团自然灾害生活补助支出增加。

  (11)红十字事业预算数为0.51亿元,决算数为0.52亿元,完成预算的102%。

  (12)最低生活保障预算数为3.46亿元,决算数为3.43亿元,完成预算的99.1%。主要是新疆生产建设兵团城市最低生活保障金支出减少。

  (13)临时救助预算数为0.93亿元,决算数为0.91亿元,完成预算的97.8%。主要是新疆生产建设兵团临时救助支出减少。

  (14)特困人员救助供养预算数为0.18亿元,决算数为0.24亿元,完成预算的133.3%。主要是新疆生产建设兵团农村特困人员救助供养支出增加。

  (15)其他生活救助预算数为0.09亿元,决算数为0.09亿元,完成预算的100%。

  (16)财政对基本养老保险基金的补助预算数为150.99亿元,决算数为150.46亿元,完成预算的99.6%。主要是新疆生产建设兵团城乡居民基本养老保险基金补助支出减少。

  (17)其他社会保障和就业支出预算数为238.6亿元,决算数为191.73亿元,完成预算的80.4%。主要是年初预算列本科目的部分养老保险改革补助支出执行中转列其他相关科目,本科目支出相应减少。

  9.医疗卫生与计划生育支出预算数为209.05亿元,决算数为210.65亿元,完成预算的100.8%(如加上使用以前年度结转资金0.01亿元,实际支出为210.66亿元)。其中:

  (1)医疗卫生与计划生育管理事务预算数为5.18亿元,决算数为5.69亿元,完成预算的109.8%。主要是基本建设支出增加。

  (2)公立医院预算数为71.57亿元,决算数为72.48亿元,完成预算的101.3%。主要是基本建设支出增加。

  (3)基层医疗卫生机构预算数为6.04亿元,决算数为8.35亿元,完成预算的138.2%。主要是新疆生产建设兵团团场医院改革补助支出增加。

  (4)公共卫生预算数为15.54亿元,决算数为16.67亿元,完成预算的107.3%。主要是新疆生产建设兵团疾病预防控制支出增加。

  (5)中医药预算数为2.33亿元,决算数为2.32亿元,完成预算的99.6%。

  (6)计划生育事务预算数为4.11亿元,决算数为4.46亿元,完成预算的108.5%。主要是新疆生产建设兵团计划生育事务支出增加。

  (7)食品和药品监督管理事务预算数为20.24亿元,决算数为19.08亿元,完成预算的94.3%。主要是2018年执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。

  (8)行政事业单位医疗预算数为61.35亿元,决算数为61.77亿元,完成预算的100.7%。主要是京外中央单位参加属地医疗保险缴费补助支出增加。

  (9)财政对基本医疗保险基金的补助预算数为11.41亿元,决算数为11.42亿元,完成预算的100.1%。

  (10)医疗救助预算数为0.96亿元,决算数为1.2亿元,完成预算的125%。主要是新疆生产建设兵团医疗救助支出增加。

  (11)优抚对象医疗预算数为0.13亿元,决算数为0.13亿元,完成预算的100%。

  (12)其他医疗卫生与计划生育支出预算数为10.19亿元,决算数为7.08亿元,完成预算的69.5%。主要是年初预算列本科目的新疆生产建设兵团相关支出执行中转列其他科目,本科目支出相应减少。

  10.节能环保支出预算数为376.44亿元,决算数为427.56亿元,完成预算的113.6%(如加上使用以前年度结转资金2.01亿元,实际支出为429.57亿元)。主要是基本建设支出增加。其中:

  (1)环境保护管理事务预算数为8.5亿元,决算数为9.02亿元,完成预算的106.1%。主要是基本建设等支出增加。

  (2)环境监测与监察预算数为7.33亿元,决算数为8.11亿元,完成预算的110.6%。主要是基本建设支出增加。

  (3)污染防治预算数为7.03亿元,决算数为9.28亿元,完成预算的132%。主要是基本建设支出增加。

  (4)自然生态保护预算数为5.58亿元,决算数为5.73亿元,完成预算的102.7%。主要是新疆生产建设兵团生态环境保护支出增加。

  (5)天然林保护预算数为22.46亿元,决算数为25.99亿元,完成预算的115.7%。主要是林业生态保护恢复支出增加。

  (6)退耕还林预算数为2.52亿元,决算数为2.67亿元,完成预算的106%。主要是新疆生产建设兵团退耕还林相关支出增加。

  (7)退牧还草预算数为0.23亿元,决算数为0.23亿元,完成预算的100%。

  (8)能源节约利用预算数为40.03亿元,决算数为48.54亿元,完成预算的121.3%。主要是节能减排补助支出增加。

  (9)污染减排预算数为19.21亿元,决算数为19.29亿元,完成预算的100.4%。主要是中央环保督察支出增加。

  (10)可再生能源预算数为1.01亿元,决算数为10.24亿元,完成预算的1013.9%。主要是煤层气开发利用补贴支出增加。

  (11)循环经济预算数为0.03亿元,决算数为0.03亿元,完成预算的100%。

  (12)能源管理事务预算数为167.36亿元,决算数为193.05亿元,完成预算的115.4%。主要是基本建设支出增加。

  (13)其他节能环保支出预算数为95.15亿元,决算数为95.38亿元,完成预算的100.2%。主要是新疆生产建设兵团团场集中供热节能改造支出增加。

  11.城乡社区支出预算数为78.62亿元,决算数为86.38亿元,完成预算的109.9%。主要是基本建设支出增加。其中:

  (1)城乡社区管理事务预算数为17.28亿元,决算数为11.2亿元,完成预算的64.8%。主要是新疆生产建设兵团推进团场综合配套改革,相关支出减少。

  (2)城乡社区规划与管理预算数为0.92亿元,决算数为1.19亿元,完成预算的129.3%。主要是新疆生产建设兵团城乡社区规划制定支出增加。

  (3)城乡社区公共设施预算数为30.95亿元,决算数为54.21亿元,完成预算的175.2%。主要是年初预算列其他相关科目的新疆生产建设兵团城镇基础设施建设支出执行中转列本科目,本科目支出相应增加。

  (4)其他城乡社区支出预算数为25.27亿元,决算数为14.95亿元,完成预算的59.2%。主要是年初预算列本科目的新疆生产建设兵团相关支出执行中转列其他科目,本科目支出相应减少。

  12.农林水支出预算数为587.26亿元,决算数为592.3亿元,完成预算的100.9%(如加上使用以前年度结转资金1.86亿元,实际支出为594.16亿元)。其中:

  (1)农业预算数为178.58亿元,决算数为177.19亿元,完成预算的99.2%。主要是新疆生产建设兵团垦区公益设施建设等支出减少。

  (2)林业预算数为45.27亿元,决算数为47.24亿元,完成预算的104.4%。主要是基本建设支出增加。

  (3)水利预算数为139.41亿元,决算数为142.69亿元,完成预算的102.4%。主要是基本建设支出增加。

  (4)南水北调预算数为76.22亿元,决算数为76.18亿元,完成预算的99.9%。主要是2018年执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。

  (5)扶贫预算数为12.89亿元,决算数为10亿元,完成预算的77.6%。主要是2018年执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。

  (6)农业综合开发预算数为21.5亿元,决算数为22.43亿元,完成预算的104.3%。主要是新疆生产建设兵团土地治理项目支出增加。

  (7)农村综合改革预算数为14.14亿元,决算数为16.9亿元,完成预算的119.5%。主要是新疆生产建设兵团连队和连队“两委”人员补助支出增加。

  (8)普惠金融发展支出预算数为27.33亿元,决算数为27.84亿元,完成预算的101.9%。主要是新疆生产建设兵团普惠金融发展支出增加。

  (9)目标价格补贴预算数为60亿元,决算数为60亿元,完成预算的100%。

  (10)其他农林水支出预算数为11.92亿元,决算数为11.83亿元,完成预算的99.2%。主要是2018年执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。

  13.交通运输支出预算数为1240.48亿元,决算数为1313.71亿元,完成预算的105.9%(如加上使用以前年度结转资金7.69亿元,实际支出为1321.4亿元)。主要是基本建设支出增加。其中:

  (1)公路水路运输预算数为145.86亿元,决算数为176.12亿元,完成预算的120.7%。主要是据实结算项目和基本建设支出增加。

  (2)铁路运输预算数为792.41亿元,决算数为798.32亿元,完成预算的100.7%。主要是基本建设支出增加。

  (3)民用航空运输预算数为26.25亿元,决算数为59.59亿元,完成预算的227%。主要是基本建设支出增加。其中“机场建设”科目决算数比上年决算数增幅较高,主要是北京大兴国际机场建设支出增加。

  (4)成品油价格改革对交通运输的补贴预算数为1.42亿元,决算数为1.47亿元,完成预算的103.5%。主要是新疆生产建设兵团城市公交补贴支出增加。

  (5)邮政业支出预算数为78.6亿元,决算数为78.25亿元,完成预算的99.6%。主要是2018年执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。

  (6)车辆购置税支出预算数为194.92亿元,决算数为194.81亿元,完成预算的99.9%。主要是2018年执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。

  14.资源勘探信息等支出预算数为291.88亿元,决算数为381.52亿元,完成预算的130.7%(如加上使用以前年度结转资金35.03亿元,实际支出为416.55亿元)。主要是基本建设支出增加。其中:

  (1)资源勘探开发预算数为16.11亿元,决算数为16.57亿元,完成预算的102.9%。主要是工资制度改革支出增加。

  (2)制造业预算数为162.91亿元,决算数为240.99亿元,完成预算的147.9%。主要是基本建设支出增加。

  (3)建筑业预算数为0.04亿元,决算数为0.04亿元,完成预算的100%。

  (4)工业和信息产业监管预算数为80亿元,决算数为85.84亿元,完成预算的107.3%。主要是基本建设支出增加。

  (5)安全生产监管预算数为15.46亿元,决算数为16.11亿元,完成预算的104.2%。主要是基本建设支出增加。

  (6)国有资产监管预算数为9.62亿元,决算数为9.03亿元,完成预算的93.9%。主要是国资委有关职责划入审计署,相关支出转列审计事务科目,本科目支出相应减少。

  (7)支持中小企业发展和管理支出预算数为2.89亿元,决算数为1.35亿元,完成预算的46.7%。主要是2018年执行中收回部分以前年度财政投资本金,抵减当年支出。

  (8)其他资源勘探信息等支出预算数为4.85亿元,决算数为11.59亿元,完成预算的239%。主要是安全生产预防及应急支出增加。

  15.商业服务业等支出预算数为94.65亿元,决算数为73.28亿元,完成预算的77.4%(如加上使用以前年度结转资金0.01亿元,实际支出为73.29亿元)。主要是执行中项目实施主体发生变化,部分外经贸发展资金执行中转列对地方转移支付,本科目支出相应减少。其中:

  (1)商业流通事务预算数为26.12亿元,决算数为26.11亿元,完成预算的100%。

  (2)旅游业管理与服务支出预算数为2.88亿元,决算数为3.13亿元,完成预算的108.7%。主要是新疆生产建设兵团旅游基础设施建设和维护支出增加。

  (3)涉外发展服务支出预算数为62.06亿元,决算数为43.57亿元,完成预算的70.2%。主要是执行中项目实施主体发生变化,部分外经贸发展资金执行中转列对地方转移支付,本科目支出相应减少。

  (4)其他商业服务业等支出预算数为3.59亿元,决算数为0.47亿元,完成预算的13.1%。主要是年初预算列本科目的新疆生产建设兵团相关支出执行中转列其他科目,本科目支出相应减少。

  16.金融支出预算数为831.72亿元,决算数为845.59亿元,完成预算的101.7%(如加上使用以前年度结转资金38.74亿元,实际支出为884.33亿元)。其中:

  (1)金融部门行政支出预算数为57.98亿元,决算数为63.67亿元,完成预算的109.8%。主要是金融监管部门基本支出增加。

  (2)金融部门监管支出预算数为13.29亿元,决算数为11.11亿元,完成预算的83.6%。主要是年初预算列本科目的部分支出执行中转列其他相关科目,本科目支出相应减少。

  (3)金融发展支出预算数为0.75亿元,决算数为14.01亿元,完成预算的1868%。主要是政府投资基金注资支出增加。

  (4)其他金融支出预算数为759.7亿元,决算数为756.8亿元,完成预算的99.6%。主要是据实结算项目支出减少。

  17.国土海洋气象等支出预算数为323.7亿元,决算数为353.67亿元,完成预算的109.3%(如加上使用以前年度结转资金0.44亿元,实际支出为354.11亿元)。主要是海洋防灾减灾能力建设、新疆生产建设兵团土地整治等支出增加。其中:

  (1)国土资源事务预算数为94.66亿元,决算数为106.36亿元,完成预算的112.4%。主要是新疆生产建设兵团土地整治支出增加。

  (2)海洋管理事务预算数为72.59亿元,决算数为86亿元,完成预算的118.5%。主要是海洋防灾减灾能力建设项目支出增加。

  (3)测绘事务预算数为23.32亿元,决算数为23.4亿元,完成预算的100.3%。主要是工资制度改革支出增加。

  (4)地震事务预算数为23.24亿元,决算数为26.58亿元,完成预算的114.4%。主要是基本建设支出增加。

  (5)气象事务预算数为108.89亿元,决算数为111.28亿元,完成预算的102.2%。主要是基本建设支出增加。

  (6)其他国土海洋气象等支出预算数为1亿元,决算数为0.05亿元,完成预算的5%。主要是年初预算列本科目的新疆生产建设兵团相关支出执行中转列其他科目,本科目支出相应减少。

  18.住房保障支出预算数为444.07亿元,决算数为506.45亿元,完成预算的114%(如加上使用以前年度结转资金43亿元,实际支出为549.45亿元)。主要是退役军人购房补贴支出增加。其中:

  (1)保障性安居工程支出预算数为10.56亿元,决算数为22.53亿元,完成预算的213.4%。主要是新疆生产建设兵团保障性安居工程支出增加。

  (2)住房改革支出预算数为433.19亿元,决算数为483.84亿元,完成预算的111.7%。主要是退役军人购房补贴支出增加。

  19.粮油物资储备支出预算数为1371.5亿元,决算数为1375.64亿元,完成预算的100.3%(如加上使用以前年度结转资金1.78亿元,实际支出为1377.42亿元)。其中:

  (1)粮油事务预算数为63.18亿元,决算数为62.24亿元,完成预算的98.5%。主要是新疆生产建设兵团粮油事务支出减少。

  (2)物资事务预算数为32.91亿元,决算数为40.77亿元,完成预算的123.9%。主要是基本建设支出增加。

  (3)粮油储备预算数为1037.78亿元,决算数为1039.37亿元,完成预算的100.2%。主要是储备粮(油)库建设支出增加。

  20.其他支出预算数为881.58亿元,决算数为826.74亿元,完成预算的93.8%(如加上使用以前年度结转资金27.57亿元,实际支出为854.31亿元)。主要是年初预算列本科目的基本建设支出等执行中转列其他相关科目,本科目支出相应减少。

  21.债务付息支出预算数为4286.52亿元,决算数为4161.65亿元,完成预算的97.1%。其中:

  (1)中央政府国内债务付息支出预算数为4239亿元,决算数为4121.77亿元,完成预算的97.2%。主要是利率变动导致内债付息支出减少。

  (2)中央政府国外债务付息支出预算数为47.52亿元,决算数为39.88亿元,完成预算的83.9%。主要是根据外债发行情况,实际支付的外债付息支出减少。

  22.债务发行费用支出预算数为46.52亿元,决算数为37.23亿元,完成预算的80%。其中:

  (1)中央政府国内债务发行费用支出预算数为46亿元,决算数为37.02亿元,完成预算的80.5%。主要是根据内债发行情况,实际支付的发行费用减少。

  (2)中央政府国外债务发行费用支出预算数为0.52亿元,决算数为0.21亿元,完成预算的40.4%。主要是根据外债发行情况,实际支付的发行费用减少。

 

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