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关于2021年中央本级支出决算的说明
Description of Central Level General Public Budget Expenditure

  2021年中央本级支出预算数为35015亿元,决算数为35049.96亿元,比上年决算下降0.1%,完成预算的100.1%。如加上使用以前年度结转资金377.99亿元,实际支出为35427.95亿元。具体情况如下: 

  1. 一般公共服务支出预算数为1470.25亿元,决算数为1572.7亿元,比上年决算下降8.1%,完成预算的107%,主要是基本建设支出安排的信息化建设支出(基本建设支出根据国家发展改革委投资计划安排,年初未列入预算,执行中追加安排,下同)、海关系统新冠肺炎疫情防控支出增加。其中: 

  (1)人大事务预算数为6.95亿元,决算数为7.24亿元,完成预算的104.2%。主要是信息化建设支出增加。 

  (2)政协事务预算数为4.71亿元,决算数为6.04亿元,完成预算的128.2%。主要是基本建设支出增加。 

  (3)政府办公厅(室)及相关机构事务预算数为35.26亿元,决算数为62.78亿元,完成预算的178%。主要是基本建设支出、重大活动保障支出增加。 

  (4)发展与改革事务预算数为6.02亿元,决算数为6.93亿元,完成预算的115.1%。主要是信息化建设支出增加。 

  (5)统计信息事务预算数为36.6亿元,决算数为42.37亿元,完成预算的115.8%。主要是机关事业单位属地参加养老保险制度改革补助支出增加。 

  (6)财政事务预算数为11.84亿元,决算数为15.69亿元,完成预算的132.5%。主要是信息化建设支出、据实结算银行代理服务费增加。 

  (7)税收事务预算数为837.08亿元,决算数为868.17亿元,完成预算的103.7%。主要是机关事业单位属地参加养老保险制度改革补助支出增加。 

  (8)审计事务预算数为14亿元,决算数为15.03亿元,完成预算的107.4%。主要是专用信息化工程支出增加。 

  (9)海关事务预算数为197.52亿元,决算数为225.45亿元,完成预算的114.1%。主要是新冠肺炎疫情防控支出增加。 

  (10)商贸事务预算数为5.3亿元,决算数为5.13亿元,完成预算的96.8%。主要是执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。 

  (11)知识产权事务预算数为66.78亿元,决算数为66.94亿元,完成预算的100.2%。 

  (12)民族事务预算数为1.76亿元,决算数为1.93亿元,完成预算的109.7%。主要是信息化建设支出增加。 

  (13)档案事务预算数为3.79亿元,决算数为3.86亿元,完成预算的101.8%。 

  (14)群众团体事务预算数为22.78亿元,决算数为22.54亿元,完成预算的98.9%。主要是执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。 

  (15)市场监督管理事务预算数为23.78亿元,决算数为31.1亿元,完成预算的130.8%。主要是信息化建设支出增加。 

  2.外交支出预算数为504.14亿元,决算数为490.96亿元,比上年决算下降4.5%, 完成预算的97.4%,主要是执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。其中: 

  (1)外交管理事务预算数为9.86亿元,决算数为11.05亿元,完成预算的112.1%。主要是信息化建设支出增加。 

  (2)驻外机构预算数为81.17亿元,决算数为81.09亿元,完成预算的99.9%。主要是执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。 

  (3)对外援助预算数为200.45亿元,决算数为198.48亿元,完成预算的99%。主要是执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。 

  (4)国际组织预算数为190亿元,决算数为180.68亿元,完成预算的95.1%。主要是因汇率变动国际组织股本金等支出低于预期。 

  (5)对外合作与交流预算数为17.64亿元,决算数为16.02亿元,完成预算的90.8%。主要是执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。 

  (6)国际发展合作预算数为0.38亿元,决算数为0.35亿元,完成预算的92.1%。主要是执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。 

  3.国防支出预算数为13553.43亿元,决算数为13557.58亿元,比上年决算增长6.8%,完成预算的100%。 

  4.公共安全支出预算数为1850.92亿元,决算数为1890.05亿元,比上年决算增长2.9%,完成预算的102.1%,主要是基本建设支出安排的信息化建设支出增加。其中: 

  (1)武装警察部队预算数为1323.69亿元,决算数为1323.69亿元,完成预算的100%。 

  (2)公安预算数为346.33亿元,决算数为375.93亿元,完成预算的108.5%。主要是信息化建设支出、专项业务工作支出增加。 

  (3)检察预算数为5.95亿元,决算数为4.89亿元,完成预算的82.2%。主要是执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。 

  (4)法院预算数为9.19亿元,决算数为16.14亿元,完成预算的175.6%。主要是法庭建设支出增加。 

  (5)司法预算数为6.56亿元,决算数为7.05亿元,完成预算的107.5%。主要是基本建设支出增加。 

  (6)缉私警察预算数为20.42亿元,决算数为20.42亿元,完成预算的100%。 

  5.教育支出预算数为1663.44亿元,决算数为1690.35亿元,比上年决算增长1.6%,完成预算的101.6%,主要是高等院校基本建设支出增加。其中: 

  (1)教育管理事务预算数为2.38亿元,决算数为2.43亿元,完成预算的102.1%。 

  (2)普通教育预算数为1395.61亿元,决算数为1484.22亿元,完成预算的106.3%。主要是高等院校基本建设支出增加。 

  (3)职业教育预算数为16.28亿元,决算数为17.78亿元,完成预算的109.2%。主要是新疆生产建设兵团职业教育发展支出增加。 

  (4)成人教育预算数为0.34亿元,决算数为0.34亿元,完成预算的100%。 

  (5)广播电视教育预算数为0.34亿元,决算数为0.34亿元,完成预算的100%。 

  (6)留学教育预算数为78.25亿元,决算数为78.25亿元,完成预算的100%。 

  (7)特殊教育预算数为0.05亿元,决算数为0.05亿元,完成预算的100%。 

  (8)进修及培训预算数为17.68亿元,决算数为17.56亿元,完成预算的99.3%。主要是执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。 

  (9)其他教育支出预算数为152.51亿元,决算数为89.38亿元,完成预算的58.6%。主要是部分支出执行中按规定转列相关科目。 

  6.科学技术支出预算数为3227.1亿元,决算数为3205.53亿元,比上年决算下降0.7%,完成预算的99.3%,主要是执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。其中: 

  (1)科学技术管理事务预算数为4.83亿元,决算数为5.41亿元,完成预算的112%。主要是信息化建设支出增加。 

  (2)基础研究预算数为661.76亿元,决算数为720.91亿元,完成预算的108.9%。主要是科研院所基本建设支出增加。 

  (3)应用研究预算数为1544.7亿元,决算数为1535.4亿元,完成预算的99.4%。主要是执行中项目实施主体发生变化,部分应用研究资金转列对地方转移支付。 

  (4)技术研究与开发预算数为16.58亿元,决算数为-12.37亿元。主要是执行中收回国家科技成果转化引导基金本金等,抵减当年支出。 

  (5)科技条件与服务预算数为62.89亿元,决算数为61.79亿元,完成预算的98.3%。主要是执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。 

  (6)社会科学预算数为57.78亿元,决算数为59.63亿元,完成预算的103.2%。 

  (7)科学技术普及预算数为22.79亿元,决算数为24.51亿元,完成预算的107.5%。主要是基本建设支出增加。 

  (8)科技交流与合作预算数为16.46亿元,决算数为16.36亿元,完成预算的99.4%。 

  7.文化旅游体育与传媒支出预算数为188.52亿元,决算数为211.13亿元,比上年决算下降15.6%,完成预算的112%,主要是基本建设支出安排的重点展览馆建设等支出增加。其中: 

  (1)文化和旅游预算数为33.3亿元,决算数为49.9亿元,完成预算的149.8%。主要是重点展览馆建设支出、重大活动保障支出增加。 

  (2)文物预算数为11.48亿元,决算数为16.83亿元,完成预算的146.6%。主要是重点博物馆建设支出增加。 

  (3)体育预算数为23.37亿元,决算数为27.39亿元,完成预算的117.2%。主要是运动场馆建设支出增加。 

  (4)新闻出版电影预算数为58.56亿元,决算数为57.29亿元,完成预算的97.8%。 

  (5)广播电视预算数为45.21亿元,决算数为55.73亿元,完成预算的123.3%。主要是基本建设支出增加。 

  (6)其他文化旅游体育与传媒支出预算数为16.6亿元,决算数为3.99亿元,完成预算的24%。主要是部分支出执行中按规定转列相关科目。 

  8.社会保障和就业支出预算数为964.69亿元,决算数为887.29亿元,比上年决算下降21.7%,完成预算的92%,主要是执行中收回以前年度中央机关事业单位属地参加养老保险制度改革补助结余资金,抵减当年支出。其中: 

  (1)人力资源和社会保障管理事务预算数为31.52亿元,决算数为31.64亿元,完成预算的100.4%。 

  (2)民政管理事务预算数为6.28亿元,决算数为7.42亿元,完成预算的118.2%。主要是基本建设支出增加。 

  (3)补充全国社会保障基金预算数为50亿元,决算数为50亿元,完成预算的100%。 

  (4)行政事业单位养老支出预算数为598.67亿元,决算数为519亿元,完成预算的86.7%。主要是执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。 

  (5)就业补助预算数为9.78亿元,决算数为10.72亿元,完成预算的109.6%。主要是基本建设支出增加。 

  (6)抚恤预算数为1.85亿元,决算数为2.38亿元,完成预算的128.6%。主要是新疆生产建设兵团优抚事业支出增加。 

  (7)退役安置预算数为2.06亿元,决算数为1.85亿元,完成预算的89.8%。主要是新疆生产建设兵团军队转业干部安置补助支出比预计减少。 

  (8)社会福利预算数为1.49亿元,决算数为2.46亿元,完成预算的165.1%。主要是新疆生产建设兵团养老服务机构建设支出增加。 

  (9)残疾人事业预算数为2.82亿元,决算数为3.19亿元,完成预算的113.1%。主要是基本建设支出增加。 

  (10)红十字事业预算数为0.47亿元,决算数为0.55亿元,完成预算的117%。主要是基本建设支出增加。 

  (11)最低生活保障预算数为2.46亿元,决算数为2.46亿元,完成预算的100%。 

  (12)临时救助预算数为0.63亿元,决算数为0.67亿元,完成预算的106.3%。主要是基本建设支出增加。 

  (13)特困人员救助供养预算数为0.22亿元,决算数为0.22亿元,完成预算的100%。 

  (14)其他生活救助预算数为0.02亿元,决算数为0.02亿元,完成预算的100%。 

  (15)财政对基本养老保险基金的补助预算数为179.61亿元,决算数为179.61亿元,完成预算的100%。 

  (16)退役军人管理事务预算数为2.71亿元,决算数为4.13亿元,完成预算的152.4%。主要是信息化建设支出增加。 

  (17)其他社会保障和就业支出预算数为73.93亿元,决算数为70.8亿元,完成预算的95.8%。主要是部分支出执行中按规定转列相关科目。 

  9.卫生健康支出预算数为226.4亿元,决算数为223.51亿元,比上年决算下降34.8%,完成预算的98.7%。其中: 

  (1)卫生健康管理事务预算数为4.85亿元,决算数为4.94亿元,完成预算的101.9%。主要是信息化建设支出增加。 

  (2)公立医院预算数为65.76亿元,决算数为92.32亿元,完成预算的140.4%。主要是诊治能力提升项目支出增加。 

  (3)基层医疗卫生机构预算数为9.24亿元,决算数为9.62亿元,完成预算的104.1%。 

  (4)公共卫生预算数为34.01亿元,决算数为25.18亿元,完成预算的74%。主要是部分支出执行中按规定转列相关科目。 

  (5)中医药预算数为1.51亿元,决算数为3.01亿元,完成预算的199.3%。主要是基本建设支出增加。 

  (6)计划生育事务预算数为2.52亿元,决算数为2.49亿元,完成预算的98.8%。     

  (7)行政事业单位医疗预算数为64.6亿元,决算数为68.67亿元,完成预算的106.3%。主要是行政单位医疗支出增加。 

  (8)财政对基本医疗保险基金的补助预算数为11.27亿元,决算数为11.94亿元,完成预算的105.9%。主要是新疆生产建设兵团新冠病毒疫苗及接种费用补助支出增加。 

  (9)医疗救助预算数为1.12亿元,决算数为1.12亿元,完成预算的100%。 

  (10)优抚对象医疗预算数为0.09亿元,决算数为0.09亿元,完成预算的100%。 

  (11)医疗保障管理事务预算数为2.42亿元,决算数为1.26亿元,完成预算的52.1%。主要是执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。 

  (12)老龄卫生健康事务预算数为0.27亿元,决算数为0.24亿元,完成预算的88.9%。主要是执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。 

  (13)其他卫生健康支出预算数为28.74亿元,决算数为2.63亿元,完成预算的9.2%。主要是部分支出执行中按规定转列相关科目。 

  10.节能环保支出预算数为228.6亿元,决算数为273.78亿元,比上年决算下降20.5%,完成预算的119.8%,主要是农村电网巩固升级支出、林业生态保护恢复支出等增加。其中: 

  (1)环境保护管理事务预算数为4.61亿元,决算数为5.04亿元,完成预算的109.3%。主要是信息化建设支出增加。 

  (2)环境监测与监察预算数为3.55亿元,决算数为4.22亿元,完成预算的118.9%。主要是基本建设支出增加。 

  (3)污染防治预算数为3.99亿元,决算数为4.14亿元,完成预算的103.8%。 

  (4)自然生态保护预算数为5.32亿元,决算数为8.22亿元,完成预算的154.5%。主要是新疆生产建设兵团农村环境保护支出增加。 

  (5)天然林保护预算数为19.53亿元,决算数为30.7亿元,完成预算的157.2%。主要是林业生态保护恢复支出增加。 

  (6)退耕还林还草预算数为1.52亿元,决算数为1.52亿元,完成预算的100%。 

  (7)能源节约利用预算数为3.22亿元,决算数为7.05亿元,完成预算的218.9%。主要是基本建设支出安排的建筑节能改造支出增加。 

  (8)污染减排预算数为14.57亿元,决算数为19.32亿元,完成预算的132.6%。主要是污染减排测控支出增加。 

  (9)可再生能源预算数为0.55亿元,决算数为37.59亿元。主要是部分转移支付资金执行中项目实施主体发生变化,转列中央本级支出。 

  (10)循环经济预算数为0.01亿元,决算数为0.01亿元,完成预算的100%。 

  (11)能源管理事务预算数为5.93亿元,决算数为72.55亿元。主要是农村电网巩固升级支出增加。 

  (12)其他节能环保支出预算数为165.8亿元,决算数为83.42亿元,完成预算的50.3%。主要是部分支出执行中按规定转列相关科目。 

  11.城乡社区支出预算数为70.06亿元,决算数为87.27亿元,比上年决算增长13%,完成预算的124.6%,主要是新疆生产建设兵团城镇基础设施建设支出增加。其中: 

  (1)城乡社区管理事务预算数为8.85亿元,决算数为10.71亿元,完成预算的121%。主要是全国自然灾害综合风险普查支出增加。 

  (2)城乡社区规划与管理预算数为0.49亿元,决算数为0.49亿元,完成预算的100%。 

  (3)城乡社区公共设施预算数为31.63亿元,决算数为60.38亿元,完成预算的190.9%。主要是新疆生产建设兵团城镇基础设施建设支出增加。 

  (4)城乡社区环境卫生预算数为5.5亿元,决算数为5.51亿元,完成预算的100.2%。 

  (5)建设市场管理与监督预算数为0.07亿元,决算数为0.07亿元,完成预算的100%。 

  (6)其他城乡社区支出预算数为23.52亿元,决算数为10.11亿元,完成预算的43%。主要是部分支出执行中按规定转列相关科目。 

  12.农林水支出预算数为407.65亿元,决算数为498.91亿元,比上年决算增长3.8%,完成预算的122.4%,主要是水利工程建设支出增加。其中: 

  (1)农业农村预算数为113.05亿元,决算数为152.46亿元,完成预算的134.9%。主要是农业生产发展支出、农业行业基础能力建设支出增加。 

  (2)林业和草原预算数为32.11亿元,决算数为44.73亿元,完成预算的139.3%。主要是基本建设支出增加。其中:一般行政管理事务决算数不显示(小于50万元),主要是执行中使用以前年度结转资金,抵减当年支出。 

  (3)水利预算数为59.72亿元,决算数为140.61亿元,完成预算的235.4%。主要是水利工程建设支出增加。其中:一般行政管理事务决算数不显示(小于50万元),主要是执行中使用以前年度结转资金,抵减当年支出。 

  (4)扶贫预算数为15.09亿元,决算数为15.13亿元,完成预算的100.3%。 

  (5)农村综合改革预算数为16.45亿元,决算数为16.43亿元,完成预算的99.9%。 

  (6)普惠金融发展支出预算数为29.68亿元,决算数为29.54亿元,完成预算的99.5%。主要是新疆生产建设兵团普惠金融发展支出减少。 

  (7)目标价格补贴预算数为80亿元,决算数为83.4亿元,完成预算的104.3%。主要是新疆生产建设兵团目标价格补贴支出增加。 

  (8)其他农林水支出预算数为61.55亿元,决算数为16.61亿元,完成预算的27%。主要是部分支出执行中按规定转列相关科目。 

  13.交通运输支出预算数为732.67亿元,决算数为821.64亿元,比上年决算下降29.5%,完成预算的112.1%,主要是铁路建设支出、新疆生产建设兵团政府还贷二级公路取消收费后补助等增加。其中: 

  (1)公路水路运输预算数为80.8亿元,决算数为97.83亿元,完成预算的121.1%。主要是基本建设支出、新疆生产建设兵团政府还贷二级公路取消收费后补助等增加。 

  (2)铁路运输预算数为296.33亿元,决算数为532.05亿元,完成预算的179.5%。主要是铁路建设支出增加。 

  (3)民用航空运输预算数为11.48亿元,决算数为47.44亿元,完成预算的413.2%。主要是执行中通过基本建设安排机场建设支出,该科目支出增加较多。 

  (4)成品油价格改革对交通运输的补贴预算数为1.5亿元,决算数为1.5亿元,完成预算的100%。 

  (5)邮政业支出预算数为47.99亿元,决算数为48.77亿元,完成预算的101.6%。其中:其他邮政业支出预算数为0.21亿元,决算数为0.99亿元,完成预算的471.4%。主要是信息化建设支出增加。 

  (6)车辆购置税支出预算数为93.65亿元,决算数为93.62亿元,完成预算的100%。 

  14.资源勘探工业信息等支出预算数为246.75亿元,决算数为314.14亿元,比上年决算增长1.8%,完成预算的127.3%,主要是基本建设支出、政府投资基金注资等增加。其中: 

  (1)资源勘探开发预算数为15.64亿元,决算数为17.04亿元,完成预算的109%。主要是基本建设支出增加。 

  (2)制造业预算数为167.48亿元,决算数为239.72亿元,完成预算的143.1%。主要是部分政府投资基金注资进度提前。 

  (3)建筑业预算数为0.04亿元,决算数为0.04亿元,完成预算的100%。 

  (4)工业和信息产业监管预算数为14.1亿元,决算数为39.89亿元,完成预算的282.9%。主要是基本建设支出增加。 

  (5)国有资产监管预算数为4.62亿元,决算数为6.16亿元,完成预算的133.3%。主要是基本建设支出增加。 

  (6)支持中小企业发展和管理支出预算数为0.26亿元,决算数为-8.81亿元。主要是科技型中小企业创业投资引导基金按既定政策本金退出,国家中小企业发展基金上缴有关投资收益,抵减当年支出。 

  (7)其他资源勘探工业信息等支出预算数为44.61亿元,决算数为20.1亿元,完成预算的45.1%。主要是部分支出执行中按规定转列相关科目。 

  15.商业服务业等支出预算数为35.31亿元,决算数为38.1亿元,比上年决算下降19.2%,完成预算的107.9%,主要是部分转移支付资金执行中项目实施主体发生变化,转列中央本级支出。其中: 

  (1)商业流通事务预算数为0.94亿元,决算数为0.18亿元,完成预算的19.1%。主要是执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。 

  (2)涉外发展服务支出预算数为27.32亿元,决算数为30.57亿元,完成预算的111.9%。主要是部分转移支付资金执行中项目实施主体发生变化,转列中央本级支出。 

  (3)其他商业服务业等支出预算数为7.05亿元,决算数为7.35亿元,完成预算的104.3%。 

  16.金融支出预算数为641.87亿元,决算数为618.58亿元,比上年决算下降3.2%,完成预算的96.4%,主要是部分据实结算项目支出减少。其中: 

  (1)金融部门行政支出预算数为53.36亿元,决算数为59.64亿元,完成预算的111.8%。主要是信息化建设支出增加。 

  (2)金融部门监管支出预算数为6.88亿元,决算数为4.61亿元,完成预算的67%。主要是部分支出执行中按规定转列相关科目。 

  (3)金融发展支出预算数为579.29亿元,决算数为554.03亿元,完成预算的95.6%。主要是据实结算项目支出减少。 

  (4)其他金融支出预算数为2.34亿元,决算数为0.3亿元,完成预算的12.8%。主要是部分支出执行中按规定转列相关科目。 

  17.自然资源海洋气象等支出预算数为203.81亿元,决算数为281.8亿元,比上年决算增长7.5%,完成预算的138.3%,主要是基本建设支出安排的信息化系统建设支出增加。其中: 

  (1)自然资源事务预算数为91.61亿元,决算数为126.22亿元,完成预算的137.8%。主要是基本建设支出增加。其中:地质勘查与矿产资源管理预算数为0.96亿元,决算数为-0.14亿元,主要是执行中收回以前年度结余资金,抵减当年支出。 

  (2)气象事务预算数为75.94亿元,决算数为155.56亿元,比上年决算增长51%,完成预算的204.8%。今年决算比预算及上年决算增加较多主要是基本建设支出增加。 

  (3)其他自然资源海洋气象等支出预算数为36.26亿元,决算数为0.02亿元,完成预算的0.1%。主要是部分支出执行中按规定转列相关科目。 

  18.住房保障支出预算数为627.03亿元,决算数为633.42亿元,比上年决算增长5%,完成预算的101%,主要是新疆生产建设兵团保障性安居工程相关支出增加。其中: 

  (1)保障性安居工程支出预算数为8.79亿元,决算数为14.93亿元,完成预算的169.9%。主要是新疆生产建设兵团保障性安居工程相关支出增加。 

  (2)住房改革支出预算数为617.54亿元,决算数为617.79亿元,完成预算的100%。 

  (3)城乡社区住宅预算数为0.7亿元,决算数为0.7亿元,完成预算的100%。 

  19.粮油物资储备支出预算数为1224.73亿元,决算数为1112.49亿元,比上年决算下降9.2%,完成预算的90.8%,主要是部分据实结算项目支出减少。其中: 

  (1)粮油物资事务预算数为93.5亿元,决算数为105.01亿元,完成预算的112.3%。主要是基本建设支出增加。 

  (2)粮油储备预算数为823.95亿元,决算数为598.52亿元,完成预算的72.6%。主要是加大疫情期间粮食投放保障力度,储备支出减少。 

  20.灾害防治及应急管理支出预算数为401.95亿元,决算数为426.99亿元,比上年决算下降0.7%,完成预算的106.2%,主要是基本建设支出安排的信息化建设支出增加。其中: 

  (1)应急管理事务预算数为9.55亿元,决算数为30.04亿元,完成预算的314.6%。主要是信息化建设支出增加。 

  (2)消防事务预算数为294.92亿元,决算数为298.12亿元,完成预算的101.1%。 

  (3)森林消防事务预算数为44.28亿元,决算数为44.12亿元,完成预算的99.6%。 

  (4)煤矿安全预算数为5.96亿元,决算数为14.32亿元,完成预算的240.3%。主要是基本建设支出增加。 

  (5)地震事务预算数为16.43亿元,决算数为22.19亿元,完成预算的135.1%。主要是基本建设支出增加。 

  (6)自然灾害救灾及恢复重建支出预算数为0.14亿元,决算数为0.64亿元,完成预算的457.1%。主要是新疆生产建设兵团自然灾害救灾支出增加。 

  (7)其他灾害防治及应急管理支出预算数为30.67亿元,决算数为17.42亿元,完成预算的56.8%。主要是部分支出执行中按规定转列相关科目。 

  21.其他支出预算数为494.81亿元,决算数为305.26亿元,比上年决算下降42.1%,完成预算的61.7%。主要是年初预算列本科目的基本建设支出执行中转列相关科目。 

  22.债务付息支出预算数为5998.24亿元,决算数为5867.69亿元,比上年决算增长5.9%,完成预算的97.8%。主要是优化2021年内外债发行计划,同时市场利率低于预期,债务付息支出相应减少。 

  23.债务发行费用支出预算数为52.63亿元,决算数为40.79亿元,比上年决算下降21.9%,完成预算的77.5%。主要是优化2021年内外债发行计划,相应减少发行费用支出。 

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发布日期:  2022年07月12日