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关于2022年中央本级支出决算的说明
Description of Central Level General Public Budget Expenditure

  2022年中央本级支出预算数为35570亿元,决算数为35570.83亿元,比上年决算增长3.9%,完成预算的100%。如加上使用以前年度结转资金107.76亿元,实际支出为35678.59亿元。具体情况如下:

  1.一般公共服务支出预算数为1507.82亿元,决算数为1578.53亿元,完成预算的104.7%,主要是较多部门统一实施信息化改造,基本建设支出安排的信息化建设支出增加(基本建设支出根据国家发展改革委投资计划安排,年初未列入预算,执行中追加安排,下同)。其中: 

  (1)人大事务预算数为6.73亿元,决算数为7.78亿元,完成预算的115.6%。主要是信息化建设支出增加。 

  (2)政协事务预算数为4.53亿元,决算数为5.4亿元,完成预算的119.2%。主要是信息化建设支出增加。 

  (3)政府办公厅(室)及相关机构事务预算数为31.13亿元,决算数为33.74亿元,完成预算的108.4%。主要是基本建设支出增加。 

  (4)发展与改革事务预算数为4.05亿元,决算数为4.84亿元,完成预算的119.5%。主要是咨询评估费增加。 

  (5)统计信息事务预算数为39.31亿元,决算数为40.52亿元,完成预算的103.1%。主要是信息化建设支出增加。 

  (6)财政事务预算数为11.37亿元,决算数为12.96亿元,完成预算的114%。主要是信息化建设支出增加。 

  (7)税收事务预算数为849.82亿元,决算数为878.68亿元,完成预算的103.4%。主要是税收业务据实结算支出增加。 

  (8)审计事务预算数为13.38亿元,决算数为13.99亿元,完成预算的104.6%。主要是审计专项经费增加。 

  (9)海关事务预算数为205.03亿元,决算数为226.62亿元,完成预算的110.5%。主要是疫情防控经费增加。 

  (10)商贸事务预算数为5.29亿元,决算数为3.78亿元,完成预算的71.5%。主要是执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。 

  (11)知识产权事务预算数为66.79亿元,决算数为73.09亿元,完成预算的109.4%。主要是专利受理审批业务经费增加。 

  (12)民族事务预算数为1.84亿元,决算数为1.92亿元,完成预算的104.3%。主要是信息化建设支出增加。 

  (13)档案事务预算数为3.6亿元,决算数为3.48亿元,完成预算的96.7%。主要是执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。 

  (14)群众团体事务预算数为19.1亿元,决算数为18.87亿元,完成预算的98.8%。 

  (15)市场监督管理事务预算数为21.23亿元,决算数为21.81亿元,完成预算的102.7%。主要是信息化建设支出增加。 

  2.外交支出预算数为502.66亿元,决算数为488.83亿元,完成预算的97.2%,主要是执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。其中: 

  (1)外交管理事务预算数为11.47亿元,决算数为12.84亿元,完成预算的111.9%。主要是信息化建设支出增加。 

  (2)对外援助预算数为210.54亿元,决算数为209.67亿元,完成预算的99.6%。 

  (3)国际组织预算数为174.11亿元,决算数为169.24亿元,完成预算的97.2%。主要是国际组织捐赠支出减少。 

  (4)对外合作与交流预算数为14.71亿元,决算数为10.22亿元,完成预算的69.5%。主要是执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。 

  (5)国际发展合作预算数为0.49亿元,决算数为0.41亿元,完成预算的83.7%。主要是执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。 

  3.国防支出预算数为14504.5亿元,决算数为14499.63亿元,完成预算的100%。 

  4.公共安全支出预算数为1949.93亿元,决算数为1964.63亿元,完成预算的100.8%。其中: 

  (1)武装警察部队预算数为1422.7亿元,决算数为1438.69亿元,完成预算的101.1%。主要是海警非现役人员转改武警支出增加。 

  (2)公安预算数为341.14亿元,决算数为335.27亿元,完成预算的98.3%。 

  (3)检察预算数为4.24亿元,决算数为7.23亿元,完成预算的170.5%。主要是信息化建设支出增加。 

  (4)法院预算数为11.66亿元,决算数为14.7亿元,完成预算的126.1%。主要是信息化建设支出增加。 

  (5)司法预算数为3.86亿元,决算数为3.59亿元,完成预算的93%。主要是执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。 

  (6)缉私警察预算数为24.36亿元,决算数为25.08亿元,完成预算的103%。主要是海警非现役人员转改海关人员支出增加。 

  5.教育支出预算数为1525.78亿元,决算数为1524.26亿元,完成预算的99.9%。其中: 

  (1)教育管理事务预算数为1.71亿元,决算数为1.7亿元,完成预算的99.4%。 

  (2)普通教育预算数为1384.44亿元,决算数为1383.8亿元,完成预算的100%。 

  (3)职业教育预算数为5.74亿元,决算数为5.79亿元,完成预算的100.9%。 

  (4)广播电视教育预算数为0.07亿元,决算数为0.07亿元,完成预算的100%。 

  (5)留学教育预算数为48.25亿元,决算数为48.25亿元,完成预算的100%。 

  (6)进修及培训预算数为14.55亿元,决算数为14.35亿元,完成预算的98.6%。 

  (7)其他教育支出预算数为71.02亿元,决算数为70.3亿元,完成预算的99%。 

  6.科学技术支出预算数为3187.27亿元,决算数为3215.52亿元,完成预算的100.9%。其中: 

  (1)科学技术管理事务预算数为5.05亿元,决算数为4.99亿元,完成预算的98.8%。 

  (2)基础研究预算数为766.14亿元,决算数为812.62亿元,完成预算的106.1%。主要是基本建设等支出增加。 

  (3)应用研究预算数为1498.33亿元,决算数为1442.84亿元,完成预算的96.3%。主要是执行中项目实施主体发生变化,部分应用研究资金转列对地方转移支付。 

  (4)技术研究与开发预算数为15.52亿元,决算数为17.26亿元,完成预算的111.2%。主要是基本建设支出增加。 

  (5)科技条件与服务预算数为42.59亿元,决算数为40.09亿元,完成预算的94.1%。主要是执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。 

  (6)社会科学预算数为61.13亿元,决算数为60.83亿元,完成预算的99.5%。 

  (7)科学技术普及预算数为25.43亿元,决算数为25.31亿元,完成预算的99.5%。 

  (8)科技交流与合作预算数为19.3亿元,决算数为19.29亿元,完成预算的99.9%。 

  7.文化旅游体育与传媒支出预算数为171.46亿元,决算数为173.32亿元,完成预算的101.1%。其中: 

  (1)文化和旅游预算数为33亿元,决算数为33.65亿元,完成预算的102%。主要是文化活动经费增加。 

  (2)文物预算数为14.32亿元,决算数为14.24亿元,完成预算的99.4%。 

  (3)体育预算数为20.99亿元,决算数为21.08亿元,完成预算的100.4%。主要是信息化建设支出增加。 

  (4)新闻出版电影预算数为58.3亿元,决算数为58亿元,完成预算的99.5%。 

  (5)广播电视预算数为41.87亿元,决算数为43.59亿元,完成预算的104.1%。主要是基本建设支出增加。 

  (6)其他文化旅游体育与传媒支出预算数为2.98亿元,决算数为2.76亿元,完成预算的92.6%。主要是执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。 

  8.社会保障和就业支出预算数为799.72亿元,决算数为833.21亿元,完成预算的104.2%,主要是养老保险改革补助等支出增加。其中: 

  (1)人力资源和社会保障管理事务预算数为26.41亿元,决算数为26.37亿元,完成预算的99.8%。 

  (2)民政管理事务预算数为3.22亿元,决算数为3.23亿元,完成预算的100.3%。 

  (3)行政事业单位养老支出预算数为670.58亿元,决算数为622.2亿元,完成预算的92.8%。主要是执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。 

  (4)残疾人事业预算数为1.58亿元,决算数为1.55亿元,完成预算的98.1%。 

  (5)红十字事业预算数为0.47亿元,决算数为0.46亿元,完成预算的97.9%。 

  (6)退役军人管理事务预算数为4.04亿元,决算数为3.28亿元,完成预算的81.2%。主要是执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。 

  (7)其他社会保障和就业支出预算数为93.41亿元,决算数为126.09亿元,完成预算的135%。主要是养老保险改革补助等支出增加。 

  9.卫生健康支出预算数为209.65亿元,决算数为220.56亿元,完成预算的105.2%,主要是防疫相关支出增加。其中: 

  (1)卫生健康管理事务预算数为3.59亿元,决算数为3.44亿元,完成预算的95.8%。主要是执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。 

  (2)公立医院预算数为73.9亿元,决算数为73.37亿元,完成预算的99.3%。 

  (3)公共卫生预算数为16.04亿元,决算数为15.63亿元,完成预算的97.4%。主要是执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。 

  (4)中医药预算数为2.96亿元,决算数为2.96亿元,完成预算的100%。 

  (5)计划生育事务预算数为1.05亿元,决算数为1.02亿元,完成预算的97.1%。主要是执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。 

  (6)行政事业单位医疗预算数为108.86亿元,决算数为91.12亿元,完成预算的83.7%。主要是据实结算支出减少。 

  (7)医疗保障管理事务预算数为1.37亿元,决算数为1.3亿元,完成预算的94.9%。主要是执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。 

  (8)老龄卫生健康事务预算数为0.17亿元,决算数为0.15亿元,完成预算的88.2%。 

  (9)其他卫生健康支出预算数为1.71亿元,决算数为31.57亿元。主要是疫情防控有关支出增加。 

  10.节能环保支出预算数为125.43亿元,决算数为176.96亿元,完成预算的141.1%,主要是农村电网巩固升级支出增加。其中: 

  (1)环境保护管理事务预算数为4.17亿元,决算数为4.21亿元,完成预算的101%。主要是应对气候变化管理经费增加。 

  (2)环境监测与监察预算数为2.38亿元,决算数为2.48亿元,完成预算的104.2%。主要是基本建设支出增加。 

  (3)污染防治预算数为1.51亿元,决算数为1.5亿元,完成预算的99.3%。 

  (4)自然生态保护预算数为4.06亿元,决算数为4.13亿元,完成预算的101.7%。主要是部分转移支付资金执行中项目实施主体发生变化,转列中央本级支出。 

  (5)天然林保护预算数为18.11亿元,决算数为19.64亿元,完成预算的108.4%。主要是部分转移支付资金执行中项目实施主体发生变化,转列中央本级支出。 

  (6)能源节约利用预算数为24.59亿元,决算数为25.02亿元,完成预算的101.7%。主要是节能综合改造支出增加。 

  (7)污染减排预算数为19.21亿元,决算数为18.73亿元,完成预算的97.5%。 

  (8)可再生能源预算数为21.3亿元,决算数为27.93亿元,完成预算的131.1%。主要是部分转移支付资金执行中项目实施主体发生变化,转列中央本级支出。 

  (9)循环经济预算数为0.01亿元,决算数为0.01亿元,完成预算的100%。 

  (10)能源管理事务预算数为30.01亿元,决算数为71.69亿元,完成预算的238.9%。主要是农村电网巩固升级支出增加。 

  (11)其他节能环保支出预算数为0.08亿元,决算数为1.62亿元。主要是绿色发展研究相关项目支出增加。 

  11.城乡社区支出预算数为2.98亿元,决算数为3.22亿元,完成预算的108.1%,主要是公用建筑能效提升项目支出增加。其中: 

  (1)城乡社区管理事务预算数为2.84亿元,决算数为3.07亿元,完成预算的108.1%。主要是公用建筑能效提升项目支出增加。 

  (2)城乡社区规划与管理预算数为0.14亿元,决算数为0.15亿元,完成预算的107.1%。 

  12.农林水支出预算数为221.16亿元,决算数为249.55亿元,完成预算的112.8%,主要是农业农村和南水北调工程建设支出增加。其中: 

  (1)农业农村预算数为82.07亿元,决算数为96.47亿元,完成预算的117.5%。主要是信息化建设支出增加。 

  (2)林业和草原预算数为31.13亿元,决算数为27.74亿元,完成预算的89.1%。主要是执行中项目实施主体发生变化,部分资金转列对地方转移支付。 

  (3)水利预算数为79.68亿元,决算数为97.19亿元,完成预算的122%。主要是南水北调工程建设支出增加。 

  (4)巩固脱贫衔接乡村振兴预算数为2.5亿元,决算数为2.38亿元,完成预算的95.2%。主要是执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。 

  (5)农村综合改革预算数为2.83亿元,决算数为2.83亿元,完成预算的100%。 

  (6)普惠金融发展支出预算数为22.95亿元,决算数为22.94亿元,完成预算的100%。 

  13.交通运输支出预算数为486.64亿元,决算数为634.71亿元,完成预算的130.4%,主要是水运建设等支出增加。其中: 

  (1)公路水路运输预算数为79.65亿元,决算数为178.49亿元,完成预算的224.1%。主要是水运建设支出增加。 

  (2)铁路运输预算数为372.11亿元,决算数为411.37亿元,完成预算的110.6%。主要是铁路路网建设支出增加。 

  (3)民用航空运输预算数为23.8亿元,决算数为30.7亿元,完成预算的129%。主要是空管系统建设支出增加。 

  (4)邮政业支出预算数为7.34亿元,决算数为7.66亿元,完成预算的104.4%。主要是信息化建设支出增加。 

  (5)车辆购置税支出预算数为2.71亿元,决算数为5.36亿元,完成预算的197.8%。主要是信息化项目支出增加。 

  14.资源勘探工业信息等支出预算数为295.74亿元,决算数为351.41亿元,完成预算的118.8%,主要是基本建设支出增加。其中: 

  (1)资源勘探开发预算数为14.76亿元,决算数为14.77亿元,完成预算的100.1%。 

  (2)制造业预算数为253.37亿元,决算数为303.66亿元,完成预算的119.8%。主要是基本建设支出增加。 

  (3)建筑业预算数为0.04亿元,决算数为0.04亿元,完成预算的100%。 

  (4)工业和信息产业监管预算数为21.99亿元,决算数为28.44亿元,完成预算的129.3%。主要是基本建设支出增加。 

  (5)国有资产监管预算数为5.45亿元,决算数为5.37亿元,完成预算的98.5%。 

  (6)支持中小企业发展和管理支出预算数为0.1亿元,决算数为-0.9亿元。主要是国家中小企业发展基金上缴投资收益,抵减当年支出。 

  (7)其他资源勘探工业信息等支出预算数为0.03亿元,决算数为0.03亿元,完成预算的100%。 

  15.商业服务业等支出预算数为28.72亿元,决算数为33.96亿元,完成预算的118.2%,主要是供销总社新网工程支出增加。其中: 

  (1)商业流通事务预算数为0.91亿元,决算数为12.74亿元。主要是供销总社新网工程支出增加。 

  (2)涉外发展服务支出预算数为25.93亿元,决算数为20.23亿元,完成预算的78%。主要是执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。 

  (3)其他商业服务业等支出预算数为1.88亿元,决算数为0.99亿元,完成预算的52.7%。主要是执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。 

  16.金融支出预算数为392.48亿元,决算数为422.76亿元,完成预算的107.7%,主要是据实结算支出增加。其中: 

  (1)金融部门行政支出预算数为55.88亿元,决算数为60.47亿元,完成预算的108.2%。主要是据实结算支出增加。 

  (2)金融部门监管支出预算数为7.71亿元,决算数为5.42亿元,完成预算的70.3%。主要是金融监管相关支出减少。 

  (3)金融发展支出预算数为328.2亿元,决算数为356.21亿元,完成预算的108.5%。主要是据实结算支出增加。 

  (4)其他金融支出预算数为0.69亿元,决算数为0.66亿元,完成预算的95.7%。 

  17.自然资源海洋气象等支出预算数为251.41亿元,决算数为259.06亿元,完成预算的103%,主要是气象卫星支出增加。其中: 

  (1)自然资源事务预算数为105.06亿元,决算数为89.67亿元,完成预算的85.4%。主要是执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。 

  (2)气象事务预算数为146.35亿元,决算数为169.39亿元,完成预算的115.7%。主要是气象卫星据实结算费用增加。 

  18.住房保障支出预算数为617.54亿元,决算数为617.45亿元,完成预算的100%。 

  19.粮油物资储备支出预算数为1136.47亿元,决算数为1169.34亿元,完成预算的102.9%,主要是基本建设支出增加。其中: 

  (1)粮油物资事务预算数为123.93亿元,决算数为141.48亿元,完成预算的114.2%。主要是基本建设支出增加。 

  (2)粮油储备预算数为731.14亿元,决算数为782.57亿元,完成预算的107%。主要是据实结算项目支出增加。 

  20.灾害防治及应急管理支出预算数为419.11亿元,决算数为423.5亿元,完成预算的101%。其中: 

  (1)应急管理事务预算数为34.16亿元,决算数为33.45亿元,完成预算的97.9%。 

  (2)消防救援事务预算数为336.72亿元,决算数为338.2亿元,完成预算的100.4%。 

  (3)矿山安全预算数为9.41亿元,决算数为13.01亿元,完成预算的138.3%。主要是基本建设支出增加。 

  (4)地震事务预算数为25.76亿元,决算数为25.78亿元,完成预算的100.1%。 

  (5)其他灾害防治及应急管理支出预算数为13.06亿元,决算数为13.06亿元,完成预算的100%。 

  21.其他支出预算数为803.13亿元,决算数为162.82亿元,完成预算的20.3%。主要是年初预算列本科目的基本建设支出执行中转列相关科目。 

  22.债务付息支出预算数为6382亿元,决算数为6523.99亿元,完成预算的102.2%。主要是2022年利率水平高于预期,相应增加付息支出。 

  23.债务发行费用支出预算数为48.4亿元,决算数为43.61亿元,完成预算的90.1%。主要是优化2022年内外债发行计划,相应减少发行费用支出。 

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发布日期:2023年07月14日