关于2024年中央本级支出决算的说明
Description of Central Level General Public Budget Expenditure
2024年中央本级支出预算数为41520亿元,决算数为40720.18亿元,比上年决算增长6.5%,完成预算的98.1%。如加上使用以前年度结转资金139.67亿元,实际支出为40859.85亿元。具体情况如下:
1.一般公共服务支出预算数为1585.71亿元,决算数为1552.38亿元,完成预算的97.9%。其中:
(1)人大事务预算数为8.09亿元,决算数为8.46亿元,完成预算的104.6%。主要是中央预算内投资增加。
(2)政协事务预算数为6.97亿元,决算数为5.46亿元,完成预算的78.3%。主要是执行中收回部分以前年度结余资金,抵减2024年支出。
(3)政府办公厅(室)及相关机构事务预算数为33.33亿元,决算数为25.39亿元,完成预算的76.2%。主要是中央预算内投资减少。
(4)发展与改革事务预算数为5.82亿元,决算数为5.84亿元,完成预算的100.3%。主要是中央预算内投资增加。
(5)统计信息事务预算数为44.43亿元,决算数为44.58亿元,完成预算的100.3%。主要是中央预算内投资增加。
(6)财政事务预算数为14.45亿元,决算数为14.38亿元,完成预算的99.5%。主要是中央预算内投资减少。
(7)税收事务预算数为838.87亿元,决算数为907.5亿元,完成预算的108.2%。主要是“三代”手续费增加。
(8)审计事务预算数为14.3亿元,决算数为14.52亿元,完成预算的101.5%。主要是中央预算内投资增加。
(9)海关事务预算数为214.77亿元,决算数为219.01亿元,完成预算的102%。主要是中央预算内投资增加。
(10)商贸事务预算数为6.86亿元,决算数为7亿元,完成预算的102%。主要是重大主场外交活动商贸领域支出增加。
(11)知识产权事务预算数为73.72亿元,决算数为73.96亿元,完成预算的100.3%。
(12)民族事务预算数为2.55亿元,决算数为2.53亿元,完成预算的99.2%。主要是年初预算列本科目的支出执行中转列其他相关科目。
(13)档案事务预算数为4.56亿元,决算数为4.55亿元,完成预算的99.8%。
(14)群众团体事务预算数为21.65亿元,决算数为23.55亿元,完成预算的108.8%。主要是参加大阪世博会展馆支出增加。
(15)市场监督管理事务预算数为26.69亿元,决算数为24.79亿元,完成预算的92.9%。主要是中央预算内投资减少。
(16)信访事务预算数为1.05亿元,决算数为1.59亿元,完成预算的151.4%。主要是中央预算内投资增加。
上述部分科目的支出决算数,较预算数差异原因是中央预算内投资增加或减少,主要是该科目2024年年初中央预算内投资预算数暂按上年执行数编列,执行中根据国家发展改革委投资计划安排会有增减(下同)。
2.外交支出预算数为607.83亿元,决算数为595.19亿元,完成预算的97.9%。其中:
(1)外交管理事务预算数为15.65亿元,决算数为14.23亿元,完成预算的90.9%。主要是中央预算内投资减少。
(2)驻外机构预算数为99.86亿元,决算数为96.47亿元,完成预算的96.6%。主要是执行中收回部分以前年度结余资金,抵减2024年支出。
(3)对外援助预算数为249.54亿元,决算数为248.71亿元,完成预算的99.7%。
(4)国际组织预算数为205.53亿元,决算数为206.57亿元,完成预算的100.5%。主要是国际组织会费支出增加。
(5)对外合作与交流预算数为22.31亿元,决算数为24.7亿元,完成预算的110.7%。主要是重大主场外交活动支出增加。
(6)国际发展合作预算数为0.81亿元,决算数为0.81亿元,完成预算的100%。
3.国防支出预算数为16655.4亿元,决算数为16652.08亿元,完成预算的100%。
4.公共安全支出预算数为2276.62亿元,决算数为2262.56亿元,完成预算的99.4%。其中:
(1)武装警察部队预算数为1663亿元,决算数为1663亿元,完成预算的100%。
(2)公安预算数为425.8亿元,决算数为403.21亿元,完成预算的94.7%。主要是执行中收回部分以前年度结余资金,抵减2024年支出。
(3)检察预算数为4.65亿元,决算数为4.28亿元,完成预算的92%。主要是执行中收回部分以前年度结余资金,抵减2024年支出。
(4)法院预算数为8.67亿元,决算数为10亿元,完成预算的115.3%。主要是中央预算内投资增加。
(5)司法预算数为5.18亿元,决算数为4.28亿元,完成预算的82.6%。主要是中央预算内投资减少。
(6)缉私警察预算数为27.74亿元,决算数为27.77亿元,完成预算的100.1%。
5.教育支出预算数为1649.36亿元,决算数为1660.71亿元,完成预算的100.7%。其中:
(1)教育管理事务预算数为1.78亿元,决算数为1.95亿元,完成预算的109.6%。主要是中央预算内投资增加。
(2)普通教育预算数为1482.03亿元,决算数为1493.35亿元,完成预算的100.8%。主要是中央预算内投资增加。
(3)职业教育预算数为6.35亿元,决算数为6.43亿元,完成预算的101.3%。主要是国家奖助学金支出增加。
(4)广播电视教育预算数为0.1亿元,决算数为0.1亿元,完成预算的100%。
(5)留学教育预算数为63亿元,决算数为63亿元,完成预算的100%。
(6)进修及培训预算数为17.78亿元,决算数为17.79亿元,完成预算的100.1%。
(7)其他教育支出预算数为78.32亿元,决算数为78.09亿元,完成预算的99.7%。
6.科学技术支出预算数为3708.28亿元,决算数为3619.09亿元,完成预算的97.6%。其中:
(1)科学技术管理事务预算数为5.22亿元,决算数为5.11亿元,完成预算的97.9%。主要是执行中收回部分以前年度结余资金,抵减2024年支出。
(2)基础研究预算数为979.82亿元,决算数为917.55亿元,完成预算的93.6%。主要是年初预算列本科目的支出执行中转列其他相关科目。
(3)应用研究预算数为1643.47亿元,决算数为1582.38亿元,完成预算的96.3%。主要是年初预算列本科目的支出执行中转列其他相关科目。
(4)技术研究与开发预算数为0.54亿元,决算数为-5.16亿元。主要是执行中收回部分以前年度结余资金,抵减2024年支出后为负。
(5)科技条件与服务预算数为41.67亿元,决算数为40.49亿元,完成预算的97.2%。主要是执行中收回部分以前年度结余资金,抵减2024年支出。
(6)社会科学预算数为68.11亿元,决算数为65.78亿元,完成预算的96.6%。主要是执行中收回部分以前年度结余资金,抵减2024年支出。
(7)科学技术普及预算数为26.26亿元,决算数为24.3亿元,完成预算的92.5%。主要是中央预算内投资减少。
(8)科技交流与合作预算数为19.48亿元,决算数为19.96亿元,完成预算的102.5%。主要是国际科技交流与合作相关支出增加。
7.文化旅游体育与传媒支出预算数为190.12亿元,决算数为181.96亿元,完成预算的95.7%。其中:
(1)文化和旅游预算数为33.99亿元,决算数为31.04亿元,完成预算的91.3%。主要是中央预算内投资减少。
(2)文物预算数为20.91亿元,决算数为19.8亿元,完成预算的94.7%。主要是中央预算内投资减少。
(3)体育预算数为23.92亿元,决算数为24.27亿元,完成预算的101.5%。
(4)新闻出版电影预算数为61.9亿元,决算数为61.76亿元,完成预算的99.8%。主要是执行中收回部分以前年度结余资金,抵减2024年支出。
(5)广播电视预算数为47.47亿元,决算数为44.15亿元,完成预算的93%。主要是执行中收回部分以前年度结余资金,抵减2024年支出。
(6)其他文化旅游体育与传媒支出预算数为1.93亿元,决算数为0.94亿元,完成预算的48.7%。主要是执行中收回部分以前年度结余资金,抵减2024年支出。
8.社会保障和就业支出预算数为1175.23亿元,决算数为1108.39亿元,完成预算的94.3%。其中:
(1)人力资源和社会保障管理事务预算数为43.71亿元,决算数为43.74亿元,完成预算的100.1%。
(2)民政管理事务预算数为2.96亿元,决算数为2.67亿元,完成预算的90.2%。主要是中央预算内投资减少。
(3)补充全国社会保障基金预算数为200亿元,决算数为200亿元,完成预算的100%。
(4)行政事业单位养老支出预算数为923.39亿元,决算数为852.56亿元,完成预算的92.3%。主要是年初预算列本科目的支出执行中转列其他相关科目。
(5)残疾人事业预算数为1.88亿元,决算数为5.92亿元,完成预算的314.9%。主要是一次性支出增加。
(6)红十字事业预算数为0.51亿元,决算数为0.51亿元,完成预算的100%。
(7)退役军人管理事务预算数为2.78亿元,决算数为2.99亿元,完成预算的107.6%。主要是中央预算内投资增加。
9.卫生健康支出预算数为330.39亿元,决算数为295.44亿元,完成预算的89.4%。其中:
(1)卫生健康管理事务预算数为3.73亿元,决算数为3.86亿元,完成预算的103.5%。主要是执行中部分部门调剂增加卫生健康管理相关支出。
(2)公立医院预算数为76.35亿元,决算数为90.93亿元,完成预算的119.1%。主要是中央预算内投资增加。
(3)公共卫生预算数为16.35亿元,决算数为17.52亿元,完成预算的107.2%。主要是中央预算内投资增加。
(4)计划生育事务预算数为1.08亿元,决算数为1.03亿元,完成预算的95.4%。主要是执行中收回部分以前年度结余资金,抵减2024年支出。
(5)行政事业单位医疗预算数为221.71亿元,决算数为172.24亿元,完成预算的77.7%。主要是执行中收回部分以前年度结余资金,抵减2024年支出。
(6)医疗保障管理事务预算数为1.92亿元,决算数为1.91亿元,完成预算的99.5%。主要是执行中收回部分以前年度结余资金,抵减2024年支出。
(7)老龄卫生健康事务预算数为0.21亿元,决算数为0.19亿元,完成预算的90.5%。主要是执行中收回部分以前年度结余资金,抵减2024年支出。
(8)中医药事务预算数为4.22亿元,决算数为3.15亿元,完成预算的74.6%。主要是中央预算内投资减少。
(9)疾病预防控制事务预算数为2.69亿元,决算数为2.48亿元,完成预算的92.2%。主要是执行中收回部分以前年度结余资金,抵减2024年支出。
(10)其他卫生健康支出预算数为2.13亿元,决算数为2.13亿元,完成预算的100%。
10.节能环保支出预算数为209.39亿元,决算数为206.28亿元,完成预算的98.5%。其中:
(1)环境保护管理事务预算数为4.89亿元,决算数为4.85亿元,完成预算的99.2%。主要是执行中收回部分以前年度结余资金,抵减2024年支出。
(2)环境监测与监察预算数为2.59亿元,决算数为2.45亿元,完成预算的94.6%。主要是中央预算内投资减少。
(3)污染防治预算数为1.59亿元,决算数为1.59亿元,完成预算的100%。
(4)自然生态保护预算数为3.61亿元,决算数为3.85亿元,完成预算的106.6%。主要是部分转移支付资金执行中项目实施主体发生变化,转列中央本级支出。
(5)森林保护修复预算数为30.61亿元,决算数为31.69亿元,完成预算的103.5%。主要是部分转移支付资金执行中项目实施主体发生变化,转列中央本级支出。
(6)能源节约利用预算数为11.05亿元,决算数为6.28亿元,完成预算的56.8%。主要是中央预算内投资减少。
(7)污染减排预算数为18.23亿元,决算数为16.25亿元,完成预算的89.1%。主要是中央预算内投资减少。
(8)可再生能源预算数为53.29亿元,决算数为42.43亿元,完成预算的79.6%。主要是中央预算内投资减少。
(9)循环经济预算数为0.5亿元,决算数为0.1亿元,完成预算的20%。主要是中央预算内投资减少。
(10)能源管理事务预算数为74.46亿元,决算数为91.87亿元,完成预算的123.4%。主要是中央预算内投资增加。
(11)其他节能环保支出预算数为8.57亿元,决算数为4.92亿元,完成预算的57.4%。主要是中央预算内投资减少。
11.城乡社区支出预算数为4.39亿元,决算数为4.41亿元,完成预算的100.5%。其中:
(1)城乡社区管理事务预算数为4.09亿元,决算数为4.11亿元,完成预算的100.5%。主要是城乡社区管理事务相关支出增加。
(2)城乡社区规划与管理预算数为0.3亿元,决算数为0.3亿元,完成预算的100%。
12.农林水支出预算数为273.56亿元,决算数为209.91亿元,完成预算的76.7%。其中:
(1)农业农村预算数为87.51亿元,决算数为81.77亿元,完成预算的93.4%。主要是中央预算内投资减少。
(2)林业和草原预算数为19.52亿元,决算数为16.48亿元,完成预算的84.4%。主要是中央预算内投资减少。
(3)水利预算数为124.63亿元,决算数为89.76亿元,完成预算的72%。主要是中央预算内投资减少。
(4)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴预算数为2.12亿元,决算数为2.12亿元,完成预算的100%。
(5)农村综合改革预算数为2.83亿元,决算数为2.83亿元,完成预算的100%。
(6)普惠金融发展支出预算数为16.95亿元,决算数为16.95亿元,完成预算的100%。
13.交通运输支出预算数为847.55亿元,决算数为824.98亿元,完成预算的97.3%。其中:
(1)公路水路运输预算数为205.44亿元,决算数为164.9亿元,完成预算的80.3%。主要是中央预算内投资减少。
(2)铁路运输预算数为522.68亿元,决算数为632.02亿元,完成预算的120.9%。主要是中央预算内投资增加。
(3)民用航空运输预算数为40.1亿元,决算数为18.57亿元,完成预算的46.3%。主要是中央预算内投资减少。
(4)邮政业支出预算数为8.3亿元,决算数为8.46亿元,完成预算的101.9%。主要是中央预算内投资增加。
(5)其他交通运输支出预算数为71.03亿元,决算数为1.03亿元,完成预算的1.5%。主要是中央预算内投资减少。
14.资源勘探工业信息等支出预算数为448.38亿元,决算数为375.66亿元,完成预算的83.8%。其中:
(1)资源勘探开发预算数为17.07亿元,决算数为17.68亿元,完成预算的103.6%。主要是中央预算内投资增加。
(2)制造业预算数为390.63亿元,决算数为330.98亿元,完成预算的84.7%。主要是执行中收回部分以前年度结余资金,抵减2024年支出。
(3)建筑业预算数为0.14亿元,决算数为0.04亿元,完成预算的28.6%。主要是中央预算内投资减少。
(4)工业和信息产业监管预算数为35.06亿元,决算数为25.11亿元,完成预算的71.6%。主要是中央预算内投资减少。
(5)国有资产监管预算数为5.35亿元,决算数为5.8亿元,完成预算的108.4%。主要是中央预算内投资增加。
(6)支持中小企业发展和管理支出预算数为0.1亿元,决算数为-3.98亿元。主要是执行中收回部分以前年度结余资金,抵减2024年支出后为负。
(7)其他资源勘探工业信息等支出预算数为0.03亿元,决算数为0.03亿元,完成预算的100%。
15.商业服务业等支出预算数为42.44亿元,决算数为40.1亿元,完成预算的94.5%。其中:
(1)商业流通事务预算数为11.36亿元,决算数为11.16亿元,完成预算的98.2%。主要是中央预算内投资减少。
(2)涉外发展服务支出预算数为25.06亿元,决算数为23.84亿元,完成预算的95.1%。主要是执行中收回部分以前年度结余资金,抵减2024年支出。
(3)其他商业服务业等支出预算数为6.02亿元,决算数为5.1亿元,完成预算的84.7%。主要是年初预算列本科目的支出执行中转列其他相关科目。
16.金融支出预算数为605.47亿元,决算数为564.91亿元,完成预算的93.3%。其中:
(1)金融部门行政支出预算数为121.57亿元,决算数为112.31亿元,完成预算的92.4%。
(2)金融部门监管支出预算数为8.33亿元,决算数为6.33亿元,完成预算的76%。主要是年初预算列本科目的支出执行中转列其他相关科目。
(3)金融发展支出预算数为393.57亿元,决算数为443.94亿元,完成预算的112.8%。主要是据实结算支出增加。
(4)其他金融支出预算数为82亿元,决算数为2.33亿元,完成预算的2.8%。主要是金融部门机构改革支出年初暂列本科目,执行中转列其他相关科目。
17.自然资源海洋气象等支出预算数为282.28亿元,决算数为288.72亿元,完成预算的102.3%。其中:
(1)自然资源事务预算数为121.58亿元,决算数为119.18亿元,完成预算的98%。主要是执行中收回部分以前年度结余资金,抵减2024年支出。
(2)气象事务预算数为160.7亿元,决算数为169.54亿元,完成预算的105.5%。主要是中央预算内投资增加。
18.住房保障支出预算数为622.92亿元,决算数为658.1亿元,完成预算的105.6%。其中:
住房改革支出预算数为622.92亿元,决算数为658.55亿元,完成预算的105.7%。主要是据实结算支出增加。
19.粮油物资储备支出预算数为1406.36亿元,决算数为1240.38亿元,完成预算的88.2%。其中:
(1)粮油物资事务预算数为286.35亿元,决算数为119.51亿元,完成预算的41.7%。主要是中央预算内投资减少,并且执行中收回部分以前年度结余资金,抵减2024年支出。
(2)粮油储备预算数为740.8亿元,决算数为786.85亿元,完成预算的106.2%。主要是中央预算内投资增加。
20.灾害防治及应急管理支出预算数为454.46亿元,决算数为448.49亿元,完成预算的98.7%。其中:
(1)应急管理事务预算数为22.63亿元,决算数为36.57亿元,完成预算的161.6%。主要是中央预算内投资增加。
(2)消防救援事务预算数为366.69亿元,决算数为378.21亿元,完成预算的103.1%。主要是据实结算支出增加。
(3)矿山安全预算数为11.44亿元,决算数为9.11亿元,完成预算的79.6%。主要是中央预算内投资减少。
(4)地震事务预算数为21.35亿元,决算数为20.25亿元,完成预算的94.8%。主要是中央预算内投资减少。
(5)其他灾害防治及应急管理支出预算数为32.35亿元,决算数为4.35亿元,完成预算的13.4%。主要是机构改革转隶单位支出年初暂列本科目,执行中转列其他相关科目。
21.其他支出预算数为314.31亿元,决算数为307.25亿元,完成预算的97.8%。
22.债务付息支出预算数为7773.15亿元,决算数为7573.15亿元,完成预算的97.4%。主要是2024年利率水平低于预期,付息支出相应比预算减少。
23.债务发行费用支出预算数为56.4亿元,决算数为50.04亿元,完成预算的88.7%。主要是优化2024年内外债发行计划,相应减少发行费用支出。
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