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关于2017年中央本级支出决算的说明
A Description of Central Level General Public Budget Expenditure

  2017年中央本级支出预算数为29595亿元,决算数为29857.15亿元,完成预算的100.9%。如加上使用以前年度结转资金337.86亿元,实际支出为30195.01亿元。具体情况如下:

  1.2017年一般公共服务支出预算数为1260.67亿元,决算数为1271.46亿元,完成预算的100.9%(如加上使用以前年度结转资金19.3亿元,实际支出为1290.76亿元)。其中:

  (1)人大事务预算数为8.48亿元,决算数为7.67亿元,完成预算的90.4%。主要是2017年执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。

  (2)政协事务预算数为5.45亿元,决算数为5.46亿元,完成预算的100.2%。

  (3)政府办公厅(室)及相关机构事务预算数为38.83亿元,决算数为43.2亿元,完成预算的111.3%。主要是基本建设支出(基本建设支出根据国家发展改革委投资计划安排,下同)增加。

  (4)发展与改革事务预算数为6.52亿元,决算数为6.84亿元,完成预算的104.9%。主要是基本建设支出增加。

  (5)统计信息事务预算数为40.53亿元,决算数为47.69亿元,完成预算的117.7%。主要是基本建设支出增加。其中“专项普查活动”科目决算数比预算数增幅较高,主要是第三次全国农业普查数据处理设备购置支出增加。

  (6)财政事务预算数为15.2亿元,决算数为14.12亿元,完成预算的92.9%。主要是2017年执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。

  (7)税收事务预算数为558.02亿元,决算数为548.33亿元,完成预算的98.3%。主要是2017年执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。

  (8)审计事务预算数为15.58亿元,决算数为15.59亿元,完成预算的100.1%。

  (9)海关事务预算数为141.02亿元,决算数为141.36亿元,完成预算的100.2%。主要是海关关衔津贴增加。

  (10)人力资源事务预算数为25.62亿元,决算数为24.92亿元,完成预算的97.3%。主要是2017年执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。

  (11)商贸事务预算数为6.31亿元,决算数为5.81亿元,完成预算的92.1%。主要是2017年执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。

  (12)知识产权事务预算数为56亿元,决算数为56.53亿元,完成预算的100.9%。主要是津贴补贴改革支出增加。

  (13)工商行政管理事务预算数为8.97亿元,决算数为8.97亿元,完成预算的100%。

  (14)质量技术监督与检验检疫事务预算数为105.55亿元,决算数为106.05亿元,完成预算的100.5%。主要是基本建设支出增加。

  (15)民族事务预算数为1.86亿元,决算数为1.97亿元,完成预算的105.9%。主要是津贴补贴改革支出增加。

  (16)档案事务预算数为4.7亿元,决算数为4.89亿元,完成预算的104%。主要是津贴补贴改革支出增加。

  (17)群众团体事务预算数为29.45亿元,决算数为29.58亿元,完成预算的100.4%。主要是津贴补贴改革支出增加。

  2.2017年外交支出预算数为546.03亿元,决算数为519.67亿元,完成预算的95.2%(如加上使用以前年度结转资金1.15亿元,实际支出为520.82亿元)。其中:

  (1)外交管理事务预算数为8.25亿元,决算数为10.72亿元,完成预算的129.9%。主要是人员经费增加。

  (2)驻外机构预算数为92.09亿元,决算数为92.34亿元,完成预算的100.3%。主要是驻外使领馆房租费支出增加。

  (3)对外援助预算数为187.64亿元,决算数为168.7亿元,完成预算的89.9%。主要是2017年执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。

  (4)国际组织预算数为219.18亿元,决算数为213.69亿元,完成预算的97.5%。主要是受汇率变动影响,国际组织股本金支出减少。

  (5)对外合作与交流预算数为30.02亿元,决算数为26.67亿元,完成预算的88.8%。主要是维和行动经费减少。

  3.2017年国防支出预算数为10225.81亿元,决算数为10226.35亿元,完成预算的100%。

  4.2017年公共安全支出预算数为1838.55亿元,决算数为1848.94亿元,完成预算的100.6%。其中:

  (1)武装警察预算数为1397.59亿元,决算数为1398.38亿元,完成预算的100.1%。主要是基本建设支出增加。

  (2)公安预算数为201.47亿元,决算数为200.74亿元,完成预算的99.6%。主要是2017年执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。

  (3)检察预算数为7.46亿元,决算数为7.4亿元,完成预算的99.2%。主要是2017年执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。

  (4)法院预算数为13.1亿元,决算数为14.74亿元,完成预算的112.5%。主要是基本建设支出增加。

  (5)司法预算数为4.36亿元,决算数为3.71亿元,完成预算的85.1%。主要是2017年执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。

  (6)缉私警察预算数为22.8亿元,决算数为22.72亿元,完成预算的99.6%。主要是2017年执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。

  5.2017年教育支出预算数为1520亿元,决算数为1548.39亿元,完成预算的101.9%(如加上使用以前年度结转资金14.07亿元,实际支出为1562.46亿元)。其中:

  (1)教育管理事务预算数为2.23亿元,决算数为2.48亿元,完成预算的111.2%。主要是津贴补贴改革支出增加。

  (2)普通教育预算数为1325.55亿元,决算数为1361.11亿元,完成预算的102.7%。主要是津贴补贴改革支出和基本建设支出增加。

  (3)职业教育预算数为5.1亿元,决算数为5.3亿元,完成预算的103.9%。主要是基本建设支出增加。

  (4)广播电视教育预算数为1.36亿元,决算数为1.36亿元,完成预算的100%。

  (5)留学教育预算数为66.81亿元,决算数为66.81亿元,完成预算的100%。

  (6)进修及培训预算数为26.37亿元,决算数为26.96亿元,完成预算的102.2%。主要是津贴补贴改革支出和基本建设支出增加。

  (7)其他教育支出预算数为92.58亿元,决算数为84.37亿元,完成预算的91.1%。主要是年初预算列本科目的津贴补贴改革支出执行中转列其他相关科目,本科目支出相应减少。

  6.2017年科学技术支出预算数为2841.87亿元,决算数为2826.96亿元,完成预算的99.5%(如加上使用以前年度结转资金170.62亿元,实际支出为2997.58亿元)。其中:

  (1)科学技术管理事务预算数为8.78亿元,决算数为8.99亿元,完成预算的102.4%。主要是基本建设支出增加。

  (2)基础研究预算数为516.8亿元,决算数为532.45亿元,完成预算的103%。主要是基本建设支出增加。

  (3)应用研究预算数为1378.76亿元,决算数为1372.26亿元,完成预算的99.5%。主要是执行中项目实施主体发生变化,部分应用研究资金执行中转列对地方转移支付,本科目支出相应减少。

  (4)技术研究与开发预算数为44.27亿元,决算数为40.41亿元,完成预算的91.3%。主要是部分技术研究与开发资金执行中转列其他相关科目,本科目支出相应减少。

  (5)科技条件与服务预算数为55.04亿元,决算数为54.92亿元,完成预算的99.8%。主要是2017年执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。

  (6)社会科学预算数为53.49亿元,决算数为54.05亿元,完成预算的101%。主要是津贴补贴改革支出增加。

  (7)科学技术普及预算数为20.39亿元,决算数为20.8亿元,完成预算的102%。主要是全国创新争先奖奖金支出增加。

  (8)科技交流与合作预算数为18.58亿元,决算数为17.83亿元,完成预算的96%。主要是部分科技交流与合作资金执行中转列其他相关科目,本科目支出相应减少。

  7.2017年文化体育与传媒支出预算数为274.57亿元,决算数为270.92亿元,完成预算的98.7%(如加上使用以前年度结转资金5亿元,实际支出为275.92亿元)。其中:

  (1)文化预算数为51.38亿元,决算数为53.43亿元,完成预算的104%。主要是津贴补贴改革支出增加。

  (2)文物预算数为18.47亿元,决算数为18.82亿元,完成预算的101.9%。主要是津贴补贴改革支出增加。

  (3)体育预算数为21.28亿元,决算数为22.62亿元,完成预算的106.3%。主要是基本建设支出增加。

  (4)新闻出版广播影视预算数为160.53亿元,决算数为160.14亿元,完成预算的99.8%。主要是部分项目实施方案调整,相关支出减少。

  (5)其他文化体育与传媒支出预算数为22.91亿元,决算数为15.91亿元,完成预算的69.4%。主要是执行中项目实施主体发生变化,部分文化产业发展专项资金执行中转列对地方转移支付,本科目支出相应减少。

  8.2017年社会保障和就业支出预算数为991.86亿元,决算数为1001.11亿元,完成预算的100.9%(如加上使用以前年度结转资金36.51亿元,实际支出为1037.62亿元)。其中:

  (1)人力资源和社会保障管理事务预算数为6.26亿元,决算数为5.6亿元,完成预算的89.5%。主要是2017年执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。

  (2)民政管理事务预算数为6.14亿元,决算数为6.24亿元,完成预算的101.6%。主要是津贴补贴改革支出增加。

  (3)补充全国社会保障基金预算数为200亿元,决算数为200亿元,完成预算的100%。

  (4)行政事业单位离退休预算数为460.65亿元,决算数为476.19亿元,完成预算的103.4%。主要是津贴补贴改革支出增加。

  (5)就业补助预算数为8.6亿元,决算数为8.39亿元,完成预算的97.6%。主要是2017年执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。

  (6)抚恤预算数为1.37亿元,决算数为1.35亿元,完成预算的98.5%。主要是2017年执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。

  (7)退役安置预算数为0.02亿元,决算数为0.02亿元,完成预算的100%。

  (8)社会福利预算数为0.83亿元,决算数为0.86亿元,完成预算的103.6%。主要是基本建设支出增加。

  (9)残疾人事业预算数为3.98亿元,决算数为4.03亿元,完成预算的101.3%。主要是基本建设支出增加。

  (10)自然灾害生活救助预算数为1.35亿元,决算数为2.85亿元,完成预算的211.1%。主要是新疆生产建设兵团受灾群众生活补助支出增加。

  (11)红十字事业预算数为0.49亿元,决算数为0.47亿元,完成预算的95.9%。主要是2017年执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。

  (12)最低生活保障预算数为3.3亿元,决算数为3.3亿元,完成预算的100%。

  (13)临时救助预算数为1.01亿元,决算数为1.01亿元,完成预算的100%。

  (14)特困人员救助供养预算数为0.16亿元,决算数为0.16亿元,完成预算的100%。

  (15)其他生活救助预算数为0.01亿元,决算数为0.01亿元,完成预算的100%。

  (16)财政对基本养老保险基金的补助预算数为140.61亿元,决算数为140.61亿元,完成预算的100%。

  (17)其他社会保障和就业支出预算数为157.08亿元,决算数为150.02亿元,完成预算的95.5%。主要是年初预算列本科目的部分养老保险改革补助支出执行中转列其他相关科目,本科目支出相应减少。

  9.2017年医疗卫生与计划生育支出预算数为137.04亿元,决算数为107.6亿元,完成预算的78.5%(如加上使用以前年度结转资金0.44亿元,实际支出为108.04亿元)。其中:

  (1)医疗卫生与计划生育管理事务预算数为4.88亿元,决算数为7.07亿元,完成预算的144.9%。主要是基本建设支出增加。

  (2)公立医院预算数为45.56亿元,决算数为49.81亿元,完成预算的109.3%。主要是基本建设支出增加。

  (3)基层医疗卫生机构预算数为0.19亿元,决算数为0.19亿元,完成预算的100%。

  (4)公共卫生预算数为12.4亿元,决算数为12.98亿元,完成预算的104.7%。主要是基本建设支出增加。

  (5)中医药预算数为2.54亿元,决算数为2.7亿元,完成预算的106.3%。主要是基本建设支出增加。

  (6)计划生育事务预算数为3.68亿元,决算数为3.49亿元,完成预算的94.8%。主要是部分计划生育事务资金执行中转列其他相关科目,本科目支出相应减少。

  (7)食品和药品监督管理事务预算数为16亿元,决算数为16.19亿元,完成预算的101.2%。主要是基本建设支出增加。

  (8)行政事业单位医疗预算数为41.2亿元,决算数为4.59亿元,完成预算的11.1%。主要是在京中央单位公费医疗补助支出执行中转列对地方转移支付,本科目支出相应减少。

  (9)财政对基本医疗保险基金的补助预算数为7.34亿元,决算数为7.39亿元,完成预算的100.7%。主要是新疆生产建设兵团城乡居民基本医疗保险补助支出增加。

  (10)医疗救助预算数为0.87亿元,决算数为0.87亿元,完成预算的100%。

  (11)优抚对象医疗预算数为0.12亿元,决算数为0.13亿元,完成预算的108.3%。

  (12)其他医疗卫生与计划生育支出预算数为2.26亿元,决算数为2.19亿元,完成预算的96.9%。主要是2017年执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。

  10.2017年节能环保支出预算数为297.07亿元,决算数为350.56亿元,完成预算的118%(如加上使用以前年度结转资金1.44亿元,实际支出为352亿元),主要是基本建设支出增加。其中:

  (1)环境保护管理事务预算数为7.98亿元,决算数为7.86亿元,完成预算的98.5%。主要是2017年执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。

  (2)环境监测与监察预算数为5.59亿元,决算数为6.18亿元,完成预算的110.6%。主要是基本建设支出增加。

  (3)污染防治预算数为3.67亿元,决算数为2.97亿元,完成预算的80.9%。主要是2017年执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。

  (4)自然生态保护预算数为2.37亿元,决算数为2.51亿元,完成预算的105.9%。主要是新疆生产建设兵团农村环境整治支出增加。

  (5)天然林保护预算数为23.37亿元,决算数为24.51亿元,完成预算的104.9%。主要是基本建设支出增加。

  (6)退耕还林预算数为2.4亿元,决算数为3.29亿元,完成预算的137.1%。主要是新疆生产建设兵团退耕还林相关支出增加。

  (7)退牧还草预算数为零,决算数为0.23亿元。主要是基本建设支出增加。

  (8)能源节约利用预算数为28亿元,决算数为35.24亿元,完成预算的125.9%。主要是基本建设支出增加。

  (9)污染减排预算数为15.61亿元,决算数为15.68亿元,完成预算的100.4%。主要是京津冀及周边地区大气污染防治派驻巡查经费增加。

  (10)可再生能源预算数为1.01亿元,决算数为8.71亿元,完成预算的862.4%。主要是煤层气开发利用补贴支出增加。

  (11)循环经济预算数为0.37亿元,决算数为0.27亿元,完成预算的73%。主要是2017年执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。

  (12)能源管理事务预算数为120.12亿元,决算数为156.53亿元,完成预算的130.3%。主要是基本建设支出增加。

  (13)其他节能环保支出预算数为86.58亿元,决算数为86.58亿元,完成预算的100%。

  11.2017年城乡社区支出预算数为11.1亿元,决算数为23.45亿元,完成预算的211.3%(如加上使用以前年度结转资金0.15亿元,实际支出为23.6亿元),主要是基本建设支出增加。其中:

  (1)城乡社区管理事务预算数为4.07亿元,决算数为8.3亿元,完成预算的203.9%。主要是基本建设支出增加。其中“其他城乡社区管理事务支出”科目决算数比预算数增幅较高,主要是新疆生产建设兵团保障性安居工程配套基础设施建设支出增加。

  (2)城乡社区规划与管理预算数为0.32亿元,决算数为0.32亿元,完成预算的100%。

  (3)城乡社区公共设施预算数为5.89亿元,决算数为14.01亿元,完成预算的237.9%。主要是基本建设支出增加。

  (4)其他城乡社区支出预算数为0.82亿元,决算数为0.82亿元,完成预算的100%。

  12.2017年农林水支出预算数为737.79亿元,决算数为708.74亿元,完成预算的96.1%(如加上使用以前年度结转资金4.64亿元,实际支出为713.38亿元)。其中:

  (1)农业预算数为374.68亿元,决算数为387.07亿元,完成预算的103.3%。主要是基本建设支出增加。其中“农村公益事业”科目决算数比预算数增幅较高,主要是新疆生产建设兵团规模化生物天然气工程试点项目支出增加。

  (2)林业预算数为39.2亿元,决算数为42.85亿元,完成预算的109.3%。主要是基本建设支出增加。

  (3)水利预算数为129.38亿元,决算数为145.52亿元,完成预算的112.5%。主要是基本建设支出增加。其中“水利前期工作”科目决算数比预算数增幅较高,主要是全国水资源调查评价等项目支出增加。

  (4)南水北调预算数为40.38亿元,决算数为40.37亿元,完成预算的100%。

  (5)扶贫预算数为7.14亿元,决算数为7.36亿元,完成预算的103.1%。主要是基本建设支出增加。

  (6)农业综合开发预算数为21.14亿元,决算数为19.61亿元,完成预算的92.8%。主要是2017年执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。

  (7)农村综合改革预算数为7.8亿元,决算数为7.8亿元,完成预算的100%。

  (8)普惠金融发展支出预算数为20.37亿元,决算数为20.45亿元,完成预算的100.4%。主要是新疆生产建设兵团普惠金融发展支出增加。

  (9)目标价格补贴预算数为86亿元,决算数为26.04亿元,完成预算的30.3%。主要是新疆生产建设兵团棉花目标价格补贴支出减少。

  (10)其他农林水支出预算数为11.7亿元,决算数为11.67亿元,完成预算的99.7%。主要是2017年执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。

  13.2017年交通运输支出预算数为1157.6亿元,决算数为1156.42亿元,完成预算的99.9%(如加上使用以前年度结转资金1.26亿元,实际支出为1157.68亿元)。其中:

  (1)公路水路运输预算数为133.83亿元,决算数为131.87亿元,完成预算的98.5%。主要是2017年执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。

  (2)铁路运输预算数为715.61亿元,决算数为718.88亿元,完成预算的100.5%。主要是基本建设支出增加。

  (3)民用航空运输预算数为36.56亿元,决算数为34.21亿元,完成预算的93.6%。主要是2017年执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。

  (4)成品油价格改革对交通运输的补贴预算数为1.56亿元,决算数为1.56亿元,完成预算的100%。

  (5)邮政业支出预算数为76.49亿元,决算数为76.45亿元,完成预算的99.9%。主要是2017年执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。

  (6)车辆购置税支出预算数为193.55亿元,决算数为193.25亿元,完成预算的99.8%。主要是2017年执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。

  14.2017年资源勘探信息等支出预算数为331.89亿元,决算数为374.11亿元,完成预算的112.7%(如加上使用以前年度结转资金9.25亿元,实际支出为383.36亿元),主要是基本建设支出增加。其中:

  (1)资源勘探开发预算数为16.41亿元,决算数为16.4亿元,完成预算的99.9%。

  (2)制造业预算数为210.43亿元,决算数为237.48亿元,完成预算的112.9%。主要是基本建设支出增加。

  (3)建筑业预算数为0.04亿元,决算数为0.04亿元,完成预算的100%。

  (4)工业和信息产业监管预算数为74.85亿元,决算数为85.32亿元,完成预算的114%。主要是基本建设支出增加。

  (5)安全生产监管预算数为19.73亿元,决算数为22.01亿元,完成预算的111.6%。主要是安全监管监察专项资金和基本建设支出增加。其中“煤炭安全”科目决算数比预算数增幅较高,主要是煤矿安全改造支出增加。

  (6)国有资产监管预算数为8.63亿元,决算数为8.82亿元,完成预算的102.2%。主要是津贴补贴改革支出增加。

  (7)支持中小企业发展和管理支出预算数为1.48亿元,决算数为-1.04亿元。主要是2017年执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。

  (8)其他资源勘探信息等支出预算数为0.32亿元,决算数为5.08亿元,完成预算的1587.5%。主要是安全生产预防及应急等支出增加。

  15.2017年商业服务业等支出预算数为23.05亿元,决算数为49.51亿元,完成预算的214.8%(如加上使用以前年度结转资金0.14亿元,实际支出为49.65亿元),主要是新农村现代流通服务网络工程等支出增加。其中:

  (1)商业流通事务预算数为6.15亿元,决算数为27.37亿元,完成预算的445%。主要是新农村现代流通服务网络工程支出增加。

  (2)旅游业管理与服务支出预算数为3.1亿元,决算数为3.82亿元,完成预算的123.2%。主要是基本建设支出增加。

  (3)涉外发展服务支出预算数为13.8亿元,决算数为18.13亿元,完成预算的131.4%。主要是外经贸发展支出增加。

  (4)其他商业服务业等支出预算数为零,决算数为0.19亿元。主要是基本建设支出增加。

  16.2017年金融支出预算数为788.81亿元,决算数为853.21亿元,完成预算的108.2%。其中:

  (1)金融部门行政支出预算数为56.92亿元,决算数为58.87亿元,完成预算的103.4%。主要是金融监管部门基本支出增加。

  (2)金融部门监管支出预算数为12.51亿元,决算数为10.5亿元,完成预算的83.9%。主要是年初预算列本科目的部分支出执行中转列其他相关科目,本科目支出相应减少。

  (3)金融发展支出预算数为0.42亿元,决算数为0.57亿元,完成预算的135.7%。主要是金融消费者保护等项目支出增加。

  (4)其他金融支出预算数为718.96亿元,决算数为783.27亿元,完成预算的108.9%。主要是据实结算项目支出增加。

  17.2017年国土海洋气象等支出预算数为285.8亿元,决算数为298.35亿元,完成预算的104.4%(如加上使用以前年度结转资金10.09亿元,实际支出为308.44亿元)。其中:

  (1)国土资源事务预算数为90.12亿元,决算数为99.82亿元,完成预算的110.8%。主要是新疆生产建设兵团土地整治工作支出增加。

  (2)海洋管理事务预算数为53.87亿元,决算数为54.25亿元,完成预算的100.7%。主要是基本建设支出增加。

  (3)测绘事务预算数为10.78亿元,决算数为12.53亿元,完成预算的116.2%。主要是基本建设支出增加。

  (4)地震事务预算数为22.25亿元,决算数为23.04亿元,完成预算的103.6%。主要是基本建设支出增加。

  (5)气象事务预算数为108.78亿元,决算数为108.71亿元,完成预算的99.9%。主要是2017年执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。

  18.2017年住房保障支出预算数为433.92亿元,决算数为420.67亿元,完成预算的96.9%。其中:

  (1)保障性安居工程支出预算数为28.75亿元,决算数为14.96亿元,完成预算的52%。主要是新疆生产建设兵团城镇保障性安居工程支出减少。

  (2)住房改革支出预算数为405.17亿元,决算数为405.71亿元,完成预算的100.1%。主要是金融监管等部门住房改革支出增加。

  19.2017年粮油物资储备支出预算数为1476.03亿元,决算数为1597.48亿元,完成预算的108.2%(如加上使用以前年度结转资金0.11亿元,实际支出为1597.59亿元)。其中:

  (1)粮油事务预算数为73.26亿元,决算数为47.12亿元,完成预算的64.3%。主要是2017年执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。

(2)物资事务预算数为15.82亿元,决算数为43.08亿元,完成预算的272.3%。主要是基本建设支出增加。其中“仓库建设”科目决算数比预算数增幅较高,主要是储备能力建设支出增加。

  (3)粮油储备预算数为1034.78亿元,决算数为1155.17亿元,完成预算的111.6%。主要是据实结算项目支出增加。

  20.2017年其他支出预算数为619.83亿元,决算数为590.12亿元,完成预算的95.2%。主要是年初预算列本科目的基本建设支出等执行中转列其他相关科目,本科目支出相应减少。

  21.2017年债务付息支出预算数为3749.36亿元,决算数为3777.69亿元,完成预算的100.8%。其中:

  (1)中央政府国内债务付息支出预算数为3706亿元,决算数为3740.59亿元,完成预算的100.9%。主要是利率变动导致国债付息支出增加。

  (2)中央政府国外债务付息支出预算数为43.36亿元,决算数为37.1亿元,完成预算的85.6%。主要是根据外债发行情况,实际支付的外债付息支出减少。

  22.2017年债务发行费用支出预算数为46.35亿元,决算数为35.44亿元,完成预算的76.5%。其中:

  (1)中央政府国内债务发行费用支出预算数为46亿元,决算数为35.23亿元,完成预算的76.6%。主要是根据国债发行情况,实际支付的发行费用减少。

  (2)中央政府国外债务发行费用支出预算数为0.35亿元,决算数为0.21亿元,完成预算的60%。主要是根据外债发行情况,实际支付的发行费用减少。

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发布日期:  2018年07月12日