关于2015年中央本级支出预算的说明
2015年中央本级支出预算数25012亿元,比2014年执行数增加2357.52亿元,增长10.4%。此外还动用以前年度结转资金279亿元。具体如下:
1.一般公共服务支出预算数为1004.91亿元,比2014年执行数减少44.82亿元,下降4.3%。其中:
(1)人大事务预算数为7.45亿元,比2014年执行数减少0.1亿元,下降1.3%。主要是2014年安排了一次性的基本建设支出(基本建设支出根据国家发展改革委投资计划安排,下同),2015年年初预算不再安排。
(2)政协事务预算数为5.02亿元,比2014年执行数增加0.2亿元,增长4.1%。主要是基本建设支出增加。
(3)政府办公厅(室)及相关机构事务预算数为37.19亿元,比2014年执行数减少6.34亿元,下降14.6%。主要是2014年安排了一次性的基本建设支出,2015年年初预算不再安排。
(4)发展与改革事务预算数为5.22亿元,比2014年执行数减少1.36亿元,下降20.7%。主要是2014年安排了一次性的基本建设支出,2015年年初预算不再安排。
(5)统计信息事务预算数为32.71亿元,比2014年执行数减少3.74亿元,下降10.3%。主要是2014年安排了一次性的基本建设支出,2015年年初预算不再安排。
(6)财政事务预算数为13.06亿元,比2014年执行数增加0.37亿元,增长2.9%。主要是贯彻落实国务院关于盘活存量资金的要求,2014年执行中收回部分以前年度结转结余资金,抵减了2014年支出。
(7)税收事务预算数为483.03亿元,比2014年执行数减少21.45亿元,下降4.3%。主要是2014年执行中一次性安排补发以前年度规范津贴补贴支出,2015年年初预算不再安排。
(8)审计事务预算数为12.28亿元,比2014年执行数增加0.92亿元,增长8.1%。主要是审计机关工作经费增加。
(9)海关事务预算数为124.39亿元,比2014年执行数增加2.91亿元,增长2.4%。主要是金关工程二期等项目支出增加。
(10)人力资源事务预算数为23.52亿元,比2014年执行数增加2.1亿元,增长9.8%。主要是博士后日常经费等支出增加。
(11)商贸事务预算数为6.32亿元,比2014年执行数减少0.18亿元,下降2.8%。主要是2014年安排了亚太经合组织贸易部长会议等一次性项目支出,2015年年初预算不再安排。
(12)知识产权事务预算数为46.29亿元,比2014年执行数增加2.42亿元,增长5.5%。主要是专利受理审批业务专项经费增加。
(13)工商行政管理事务预算数为5.29亿元,比2014年执行数减少0.76亿元,下降12.6%。主要是2014年安排了一次性的基本建设支出,2015年年初预算不再安排。
(14)质量技术监督与检验检疫事务预算数为92.21亿元,比2014年执行数减少10.55亿元,下降10.3%。主要是2014年安排了一次性的基本建设支出,2015年年初预算不再安排。
(15)民族事务预算数为1.79亿元,比2014年执行数增加0.04亿元,增长2.3%。主要是基本建设支出增加。
(16)档案事务预算数为2.64亿元,比2014年执行数减少0.39亿元,下降12.9%。主要是2014年安排了一次性的基本建设支出,2015年年初预算不再安排。
(17)群众团体事务预算数为30.43亿元,比2014年执行数减少0.64亿元,下降2.1%。主要是2014年安排了一次性的基本建设支出,2015年年初预算不再安排。
2.外交支出预算数为483.66亿元,比2014年执行数增加123.5亿元,增长34.3%。其中:
(1)外交管理事务预算数为6.83亿元,比2014年执行数减少0.19亿元,下降2.7%。主要是2014年安排了一次性的基本建设支出,2015年年初预算不再安排。
(2)驻外机构预算数为68.27亿元,比2014年执行数增加3.45亿元,增长5.3%。主要是驻外使领馆基本支出增加。
(3)对外援助预算数为213.58亿元,比2014年执行数增加29.01亿元,增长15.7%。主要是部分对外援助项目支出增加。
(4)国际组织预算数为164.75亿元,比2014年执行数增加90.97亿元,增长123.3%。主要是国际组织股金及捐赠等支出增加。
(5)对外合作与交流预算数为24.02亿元,比2014年执行数减少0.26亿元,下降1.1%。主要是在华召开的国际会议等支出减少。
3.国防支出预算数为8868.98亿元,比2014年执行数增加813.84亿元,增长10.1%。
4.公共安全支出预算数为1541.92亿元,比2014年执行数增加64.16亿元,增长4.3%。其中:
(1)武装警察预算数为1200.2亿元,比2014年执行数增加39.04亿元,增长3.4%。主要是部队调整工资津贴标准相应增加支出,以及海警队伍建设等支出增加。
(2)公安预算数为165.29亿元,比2014年执行数减少0.95亿元,下降0.6%。主要是2014年安排了一次性的基本建设支出,2015年年初预算不再安排。
(3)检察预算数为4.38亿元,比2014年执行数减少2.38亿元,下降35.2%。主要是2014年安排了一次性的基本建设支出,2015年年初预算不再安排。
(4)法院预算数为7.58亿元,比2014年执行数增加2.05亿元,增长37.1%。主要是设立巡回法庭等支出增加。
(5)司法预算数为2.33亿元,比2014年执行数减少0.04亿元,下降1.7%。主要是2014年安排了一次性的基本建设支出,2015年年初预算不再安排。
(6)缉私警察预算数为20.69亿元,比2014年执行数增加1.84亿元,增长9.8%。主要是缉私警务装备建设等支出增加。
5.教育支出预算数为1291.51亿元,比2014年执行数增加48.8亿元,增长3.9%(如加上动用以前年度结转资金60亿元,增长8.8%)。其中:
(1)教育管理事务预算数为1.81亿元,比2014年执行数增加0.03亿元,增长1.7%。主要是基本建设支出增加。
(2)普通教育预算数为1144.49亿元,比2014年执行数增加34.98亿元,增长3.2%。主要是:一是高校在校学生人数增加,相应增加基本支出;二是研究生国家奖助学金等项目支出增加。
(3)职业教育预算数为4.36亿元,比2014年执行数减少1.56亿元,下降26.4%。主要是2014年安排了一次性的基本建设支出,2015年年初预算不再安排。
(4)广播电视教育预算数为0.75亿元,比2014年执行数减少1.1亿元,下降59.5%。主要是教育电视台设备购置支出减少。
(5)留学教育预算数为52.5亿元,比2014年执行数增加0.44亿元,增长0.8%。主要是来华留学生奖学金标准调整等支出增加。
(6)进修及培训预算数为24.38亿元,比2014年执行数减少1.21亿元,下降4.7%。主要是2014年安排了一次性的基本建设支出,2015年年初预算不再安排。
(7)其他教育支出预算数为63.22亿元,比2014年执行数增加17.22亿元,增长37.4%。主要是国际汉语教育与传播、“青少年校园足球扶持资金”等支出增加。
6.科学技术支出预算数为2587.25亿元,比2014年执行数增加131.99亿元,增长5.4%(如加上动用以前年度结转资金170亿元,增长12.3%)。其中:
(1)科学技术管理事务预算数为7.35亿元,比2014年执行数增加0.27亿元,增长3.8%。主要是科技领域“十三五”规划研究制订等支出增加。
(2)基础研究预算数为477.63亿元,比2014年执行数增加39.36亿元,增长9%。主要是国家自然科学基金项目资助经费等支出增加。
(3)应用研究预算数为1498.47亿元,比2014年执行数增加146.96亿元,增长10.9%。主要是高技术研究投入增加。
(4)技术研究与开发预算数为120.85亿元,比2014年执行数增加12.26亿元,增长11.3%。主要是产业技术研究与开发资金增加。
(5)科技条件与服务预算数为58.64亿元,比2014年执行数增加6.07亿元,增长11.5%。主要是基本建设支出增加。
(6)社会科学预算数为42.39亿元,比2014年执行数增加4.99亿元,增长13.3%。主要是哲学社会科学创新工程、社科基金等支出增加。
(7)科学技术普及预算数为19.16亿元,比2014年执行数增加6.83亿元,增长55.4%。主要是科普信息化建设工程、学会创新与服务能力提升专项、现代科技馆体系建设等支出增加。
(8)科技交流与合作预算数为23.27亿元,比2014年执行数减少0.75亿元,下降3.1%。主要是国际合作专项支出减少。
7.文化体育与传媒支出预算数为249.21亿元,比2014年执行数增加15.01亿元,增长6.4%。其中:
(1)文化预算数为44.43亿元,比2014年执行数增加7.81亿元,增长21.3%。主要是文化事业建设费安排的支出增加。
(2)文物预算数为15.77亿元,比2014年执行数减少2.2亿元,下降12.2%。主要是国家重点文物保护专项补助资金2014年年初预算列对地方转移支付,执行中部分资金转列中央本级。
(3)体育预算数为18.27亿元,比2014年执行数增加1.11亿元,增长6.5%。主要是奥运项目国家队备战训练经费增加。
(4)广播影视预算数为61.42亿元,比2014年执行数减少7.1亿元,下降10.4%。主要是加强重点媒体国际传播能力建设支出根据实际需求安排,相应减少支出。
(5)新闻出版预算数为64.57亿元,比2014年执行数增加7.85亿元,增长13.8%。主要是文化事业建设费安排的支出增加。
(6)其他文化体育与传媒支出预算数为44.75亿元,比2014年执行数增加7.54亿元,增长20.3%。主要是文化产业发展专项支出2014年年初预算列中央本级,执行中部分资金转列对地方转移支付。
8.社会保障和就业支出预算数为729.3亿元,比2014年执行数增加29.42亿元,增长4.2%。其中:
(1)人力资源和社会保障管理事务预算数为4.31亿元,比2014年执行数减少0.14亿元,下降3.1%。主要是2014年安排了一次性的基本建设支出,2015年年初预算不再安排。
(2)民政管理事务预算数为5.5亿元,比2014年执行数减少0.51亿元,下降8.5%。主要是2014年安排了一次性的基本建设支出,2015年年初预算不再安排。
(3)财政对社会保险基金的补助预算数为117.93亿元,比2014年执行数增加15.16亿元,增长14.8%。主要是企业职工养老保险补助经费增加。
(4)补充全国社会保障基金预算数为200亿元,与上年执行数持平。
(5)行政事业单位离退休预算数为381.5亿元,比2014年执行数增加52.72亿元,增长16%。主要是离退休人员规范津贴补贴支出增加。
(6)企业改革补助预算数为零,比2014年执行数减少2.11亿元,下降100%。主要是厂办大集体改革补助资金2014年年初预算列对地方转移支付,执行中部分资金转列中央本级。
(7)就业补助预算数为6.55亿元,比2014年执行数减少1.7亿元,下降20.6%。主要是2014年安排了一次性的职业培训补贴资金,2015年年初预算中未安排。
(8)抚恤预算数为2亿元,比2014年执行数增加0.61亿元,增长43.9%。主要是据实结算支出增加。
(9)退役安置预算数为零,比2014年执行数减少0.01亿元,下降100%。主要是退役士兵职业教育和技能培训补助资金2014年年初预算列对地方转移支付,执行中部分资金转列中央本级。
(10)社会福利预算数为0.53亿元,与上年执行数持平。
(11)残疾人事业预算数为3.2亿元,比2014年执行数减少1.58亿元,下降33.1%。主要是2014年安排了一次性的基本建设支出,2015年年初预算不再安排。
(12)自然灾害生活救助预算数为1.35亿元,比2014年执行数减少2.91亿元,下降68.3%。主要是2014年执行中安排了一次性救灾支出,2015年年初预算不再安排。
(13)红十字事业预算数为0.48亿元,比2014年执行数增加0.06亿元,增长14.3%。主要是信息化系统建设等支出增加。
(14)最低生活保障预算数为4.74亿元,比2014年执行数减少0.52亿元,下降9.9%。主要是城乡低保对象生活补助资金2014年年初预算列对地方转移支付,执行中部分资金转列中央本级。
(15)临时救助预算数为1.06亿元,比2014年执行数增加0.56亿元,增长112%。主要是困难群众基本生活救助补助支出增加。
(16)其他生活救助预算数为0.01亿元,与上年执行数持平。
(17)其他社会保障和就业支出预算数为0.14亿元,比2014年执行数减少30.21亿元,下降99.5%。主要是2014年安排了一次性的基本建设支出,2015年年初预算不再安排。
9.医疗卫生与计划生育支出预算数为110.19亿元,比2014年执行数增加19.94亿元,增长22.1%。其中:
(1)医疗卫生与计划生育管理事务预算数为4.74亿元,比2014年执行数增加0.67亿元,增长16.5%。主要是国家卫生计生委办公楼搬迁租赁等经费增加。
(2)公立医院预算数为30.2亿元,比2014年执行数减少16.95亿元,下降35.9%。主要是2014年安排了一次性的基本建设支出,2015年年初预算不再安排。
(3)基层医疗卫生机构预算数为0.49亿元,比2014年执行数减少0.08亿元,下降14%。主要是2014年安排了一次性的基本建设支出,2015年年初预算不再安排。
(4)公共卫生预算数为10.64亿元,比2014年执行数增加2.42亿元,增长29.4%。主要是公共卫生能力建设等支出增加。
(5)医疗保障预算数为47.09亿元,比2014年执行数增加34.33亿元,增长269%。主要是基本医疗保险补助经费等支出增加。
(6)中医药预算数为0.58亿元,比2014年执行数增加0.19亿元,增长48.7%。主要是中医药国际合作专项经费增加。
(7)计划生育事务预算数为3.29亿元,比2014年执行数减少0.81亿元,下降19.8%。主要是2014年安排了一次性的基本建设支出,2015年年初预算不再安排。
(8)食品和药品监督管理事务预算数为11.53亿元,比2014年执行数增加0.42亿元,增长3.8%。主要是食品药品监管工作任务增加,相应增加支出。
(9)其他医疗卫生与计划生育支出预算数为1.63亿元,比2014年执行数减少0.25亿元,下降13.3%。主要是2014年安排了一次性的基本建设支出,2015年年初预算不再安排。
10.节能环保支出预算数为291.25亿元,比2014年执行数减少53.28亿元,下降15.5%。其中:
(1)环境保护管理事务预算数为4.26亿元,比2014年执行数增加0.03亿元,增长0.7%。
(2)环境监测与监察预算数为4.27亿元,比2014年执行数减少0.97亿元,下降18.5%。主要是2014年安排了一次性的基本建设支出,2015年年初预算不再安排。
(3)污染防治预算数为0.9亿元,比2014年执行数减少3.2亿元,下降78%。主要是2014年安排了一次性的基本建设支出,2015年年初预算不再安排。
(4)自然生态保护预算数为1.1亿元,比2014年执行数减少0.02亿元,下降1.8%。
(5)天然林保护预算数为19.06亿元,比2014年执行数减少0.38亿元,下降2%。主要是2014年安排了一次性的基本建设支出,2015年年初预算不再安排。
(6)退耕还林预算数为3.41亿元,比2014年执行数减少0.4亿元,下降10.5%。主要是部分退耕还林政策到期,补助支出相应减少。
(7)风沙荒漠治理预算数为零,比2014年执行数减少0.5亿元,下降100%。主要是2014年安排了一次性的基本建设支出,2015年年初预算不再安排。
(8)退牧还草预算数为零,比2014年执行数减少0.28亿元,下降100%。主要是2014年安排了一次性的基本建设支出,2015年年初预算不再安排。
(9)能源节约利用预算数为55.66亿元,比2014年执行数减少23.82亿元,下降30%。主要是节能专项资金等支出减少。
(10)污染减排预算数为6.47亿元,比2014年执行数减少1.23亿元,下降16%。主要是清洁生产示范项目资金2014年年初预算列对地方转移支付,执行中部分资金转列中央本级。
(11)可再生能源预算数为3.58亿元,比2014年执行数减少2.1亿元,下降37%。主要是煤层气(瓦斯)抽采利用补贴资金2014年年初预算列对地方转移支付,执行中部分资金转列中央本级。
(12)循环经济预算数为0.04亿元,比2014年执行数减少1.45亿元,下降97.3%。主要是2014年安排了一次性的基本建设支出,2015年年初预算不再安排。
(13)能源管理事务预算数为122.5亿元,比2014年执行数减少43.96亿元,下降26.4%。主要是2014年安排了一次性的基本建设支出,2015年年初预算不再安排。
(14)其他节能环保支出预算数为70亿元,比2014年执行数增加25亿元,增长55.6%。主要是可再生能源电价附加收入增值税返还支出增加。
11.城乡社区支出预算数为4.83亿元,比2014年执行数减少12.36亿元,下降71.9%。其中:
(1)城乡社区管理事务预算数为3.17亿元,比2014年执行数减少0.09亿元,下降2.8%。主要是2014年安排了一次性的基本建设支出,2015年年初预算不再安排。
(2)城乡社区规划与管理预算数为0.28亿元,比2014年执行数增加0.02亿元,增长7.7%。主要是村镇整治工作专项经费增加。
(3)城乡社区公共设施预算数为1.38亿元,比2014年执行数减少11.7亿元,下降89.4%。主要是2014年安排了一次性的基本建设支出,2015年年初预算不再安排。
(4)其他城乡社区支出预算数为零,比2014年执行数减少0.59亿元,下降100%。主要是2014年安排了一次性的基本建设支出,2015年年初预算不再安排。
12.农林水支出预算数为660.62亿元,比2014年执行数增加103.38亿元,增长18.6%。其中:
(1)农业预算数为362.03亿元,比2014年执行数增加47.93亿元,增长15.3%。主要是对新疆生产建设兵团的补助等支出增加。
(2)林业预算数为29.49亿元,比2014年执行数减少9.11亿元,下降23.6%。主要是部分支出通过中央对地方专项转移支付安排,相应减少中央本级支出。
(3)水利预算数为100.83亿元,比2014年执行数减少1.71亿元,下降1.7%。主要是2014年安排了一次性的基本建设支出,2015年年初预算不再安排。
(4)南水北调预算数为37.96亿元,比2014年执行数增加5.98亿元,增长18.7%。主要是重大水利工程建设基金增值税返还支出增加。
(5)扶贫预算数为6.73亿元,比2014年执行数减少1.7亿元,下降20.2%。主要是小额信贷扶贫试点项目资金2014年年初预算列对地方转移支付,执行中部分资金转列中央本级。
(6)农业综合开发预算数为22.78亿元,比2014年执行数增加2.93亿元,增长14.8%。主要是土地治理支出增加。
(7)农村综合改革预算数为7.8亿元,与上年执行数持平。
(8)目标价格补贴预算数为70.72亿元,比2014年执行数增加40.64亿元,增长135.1%。主要是棉花目标价格改革补贴支出增加。
(9)其他农林水支出预算数为22.28亿元,比2014年执行数增加18.42亿元,增长477.2%。主要是其他农业开发支出增加。
13.交通运输支出预算数为806.89亿元,比2014年执行数增加26.43亿元,增长3.4%。其中:
(1)公路水路运输预算数为156.94亿元,比2014年执行数增加1.69亿元,增长1.1%。主要是船舶港务费安排的支出增加。
(2)铁路运输预算数为324.44亿元,比2014年执行数增加6.71亿元,增长2.1%。主要是基本建设支出增加。
(3)民用航空运输预算数为37.15亿元,比2014年执行数增加15.5亿元,增长71.6%。主要是基本建设支出增加。
(4)石油价格改革对交通运输的补贴预算数为零,比2014年执行数减少1.4亿元,下降100%。主要是成品油价格改革财政补贴2014年年初预算列对地方转移支付,执行中部分资金转列中央本级。
(5)邮政业支出预算数为75.78亿元,比2014年执行数减少0.48亿元,下降0.6%。主要是据实结算的政策性补贴支出减少。
(6)车辆购置税支出预算数为212.58亿元,比2014年执行数增加4.41亿元,增长2.1%。主要是根据相关项目的实际支出需求,用车辆购置税安排的中央本级支出相应增加。
14.资源勘探信息等支出预算数为296.84亿元,比2014年执行数减少65.41亿元,下降18.1%。其中:
(1)资源勘探开发预算数为13.39亿元,比2014年执行数减少9.26亿元,下降40.9%。主要是2014年安排了一次性的基本建设支出,2015年年初预算不再安排。
(2)制造业预算数为149.24亿元,比2014年执行数减少28.28亿元,下降15.9%。主要是2014年安排了一次性的基本建设支出,2015年年初预算不再安排。
(3)建筑业预算数为0.04亿元,与上年执行数持平。
(4)工业和信息产业监管预算数为48.58亿元,比2014年执行数减少16.44亿元,下降25.3%。主要是2014年安排了部分一次性的基本建设支出,2015年年初预算不再安排。
(5)安全生产监管预算数为16.5亿元,比2014年执行数增加0.52亿元,增长3.3%。主要是安全监管监察专项支出等增加。
(6)国有资产监管预算数为8.33亿元,比2014年执行数增加0.5亿元,增长6.4%。主要是国有企业监事会专项支出等增加。
(7)支持中小企业发展和管理支出预算数为45.73亿元,比2014年执行数增加0.01亿元。
(8)其他资源勘探信息等支出预算数为15.03亿元,比2014年执行数减少12.46亿元,下降45.3%。主要是2014年安排了一次性的基本建设支出,2015年年初预算不再安排。
15.商业服务业等支出预算数为20.44亿元,比2014年执行数减少3.75亿元,下降15.5%。其中:
(1)商业流通事务预算数为6.67亿元,比2014年执行数减少1.7亿元,下降20.3%。主要是2014年安排了一次性的基本建设支出,2015年年初预算不再安排。
(2)旅游业管理与服务支出预算数为2.13亿元,比2014年执行数增加0.04亿元,增长1.9%。
(3)涉外发展服务支出预算数为11.14亿元,比2014年执行数减少2.49亿元,下降18.3%。主要是外经贸发展专项资金2015年年初预算大部分列对地方转移支付,列中央本级的支出比2014年减少。
(4)其他商业服务业等支出预算数为0.5亿元,比2014年执行数增加0.4亿元。主要是部分补贴支出年初暂列此科目,执行中将根据政策规定和实际用途列入相应科目。
16.金融支出预算数为249.33亿元,比2014年执行数增加5.89亿元,增长2.4%。其中:
(1)金融部门行政支出预算数为57.27亿元,比2014年执行数增加5.43亿元,增长10.5%。主要是基本支出等增加。
(2)金融部门监管支出预算数为11.45亿元,比2014年执行数减少0.69亿元,下降5.7%。主要是信息系统建设及运行费等支出减少。
(3)金融发展支出预算数为25亿元,比2014年执行数增加10.59亿元,增长73.5%。主要是据实结算项目支出增加。
(4)其他金融支出预算数为155.61亿元,比2014年执行数减少9.44亿元,下降5.7%。主要是2014年安排了一次性资产处置费用支出,2015年年初预算未安排。
17.国土海洋气象等支出预算数为306.4亿元,比2014年执行数减少53.75亿元,下降14.9%。其中:
(1)国土资源事务预算数为114.85亿元,比2014年执行数增加9.15亿元,增长8.7%。主要是矿补费和探矿权采矿权使用费收入安排的支出等增加。
(2)海洋管理事务预算数为62.72亿元,比2014年执行数减少43.09亿元,下降40.7%。主要是2014年安排了一次性的基本建设支出,2015年年初预算不再安排。
(3)测绘事务预算数为9.21亿元,比2014年执行数减少3.6亿元,下降28.1%。主要是国家地理国情监测支出减少。
(4)地震事务预算数为19.46亿元,比2014年执行数增加0.17亿元,增长0.9%。
(5)气象事务预算数为100.16亿元,比2014年执行数减少4.38亿元,下降4.2%。主要是气象卫星专项资金减少。
(6)其他国土海洋气象等支出预算数为零,比2014年执行数减少12亿元,下降100%。主要是2014年安排了一次性支出,2015年年初预算不再安排。
18.住房保障支出预算数为355.54亿元,比2014年执行数减少49.87亿元,下降12.3%。其中:
(1)保障性安居工程支出预算数为26.17亿元,比2014年执行数减少71.67亿元,下降73.3%。主要是廉租房、公租房和城市棚户区改造补助资金等减少。
(2)住房改革支出预算数为329.37亿元,比2014年执行数增加21.8亿元,增长7.1%。主要是2015年新疆生产建设兵团保障性安居工程任务暂未确定,2015年年初预算列入对地方转移支付,执行中根据任务量转列中央本级。
19.粮油物资储备支出预算数为1546.38亿元,比2014年执行数增加385.44亿元,增长33.2%。其中:
(1)粮油事务预算数为88.2亿元,比2014年执行数减少0.79亿元,下降0.9%。主要是2014年安排了一次性的基本建设支出,2015年年初预算不再安排。
(2)物资事务预算数为13.31亿元,比2014年执行数减少6.32亿元,下降32.2%。主要是2014年安排了一次性的基本建设支出,2015年年初预算不再安排。
(3)粮油储备预算数为910.07亿元,比2014年执行数增加238.91亿元,增长35.6%。主要是国家政策性粮油补贴等支出增加。
20.国债还本付息支出预算数为2994.38亿元,比2014年执行数增加390.78亿元,增长15%。其中:
(1)国内债务付息预算数为2941亿元,比2014年执行数增加389.53亿元,增长15.3%。主要是根据2015年内债付息计划,相应增加内债付息支出。
(2)国外债务付息预算数为22.01亿元,比2014年执行数减少1.2亿元,下降5.2%。主要是根据2015年外债付息计划,相应减少外债付息支出。
(3)国内外债务发行预算数为31.37亿元,比2014年执行数增加2.45亿元,增长8.5%。主要是根据2015年国内外债务发行计划,相应增加债务发行支出。
21.其他支出预算数为612.17亿元,比2014年执行数增加482.18亿元,增长370.9%。主要是国家发展改革委安排的部分基本建设支出等年初暂列此科目,执行中将根据政策规定和实际用途列入相应科目。此外,动用以前年度结转资金49亿元,用于规范公务员津贴补贴和事业单位实施绩效工资。
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